liste mensuelle mai - 2013 contrats de plus de 25 000 ... · 46 cm‐2013‐457 plan d'action...

46
SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT 46 CM2013457 PLAN D'ACTION POUR LA SOLIDARITÉ ET L'INCLUSION SOCIALE 20122015 558 544,00 RECOMMANDATION DES MONTANTS ATTRIBUÉS SUR TROIS ANS CENTRE PÉDIATRIE SOCIALE DE GATINEAU 105 000 $; ASS. FRATERNITÉ SECTEUR FOURNIER 70 500 $; CENTRE ALIM. D'AYLMER 70 500 $; SOUPE POPULAIRE HULL 70 500 $; COMITÉ VIE QUARTIER VIEUXGATINEAU 58 065 $; GÎTE AMI 49 000 $; ADOJEUNE 32 408 $; ACTIONQUARTIERS 23 500 $; MAISON DE L'AMITIÉ DE HULL 23 500 $; CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI 20 721 $. CONSIDÉRANT LES DIVERS PROGRAMMES DE SUBVENTIONS, CES ORGANISMES BÉNÉFICIENT D'UN SOUTIEN FINANCIER ANNUEL DE PLUS DE 25 000$ ============= Total pour le fournisseur: 558 544,00 48 168063 CANADA INC. SEGUIN Com: 111449 TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE AU PARC STMALO 18 229,29 MORRIS ============= Total pour le fournisseur: 18 229,29 28 176026 CANADA INC AMOR CE2013828 SOUMISSION 2013 SP 119 DÉMOLITION DES BÂTIMENTS DU 3, RUE 67 706,48 CONSTRUCTION INC. SAINTANTOINE ET DU 891, RUE JACQUESCARTIER DISTRICT ÉLECTORAL DE POINTEGATINEAU LUC ANGERS Liste mensuelle mai - 2013 Contrats de plus de 25 000 $ selon l'article 477,3 de la L,C,V, ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ville de Gatineau 1

Upload: vokhanh

Post on 11-Sep-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

46 CM‐2013‐457 PLAN D'ACTION POUR LA SOLIDARITÉ ET L'INCLUSION SOCIALE 2012‐2015 558 544,00 ‐ RECOMMANDATION DES MONTANTS ATTRIBUÉS SUR TROIS ANS ‐ CENTREPÉDIATRIE SOCIALE DE GATINEAU 105 000 $; ASS. FRATERNITÉ SECTEURFOURNIER 70 500 $; CENTRE ALIM. D'AYLMER 70 500 $; SOUPE POPULAIREHULL 70 500 $; COMITÉ VIE QUARTIER VIEUX‐GATINEAU 58 065 $; GÎTEAMI 49 000 $; ADOJEUNE 32 408 $; ACTION‐QUARTIERS 23 500 $; MAISONDE L'AMITIÉ DE HULL 23 500 $; CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI 20 721 $.CONSIDÉRANT LES DIVERS PROGRAMMES DE SUBVENTIONS, CES ORGANISMESBÉNÉFICIENT D'UN SOUTIEN FINANCIER ANNUEL DE PLUS DE 25 000$

=============Total pour le fournisseur: 558 544,00 

48 168063 CANADA INC. SEGUIN Com: 111449 TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE AU PARC ST‐MALO 18 229,29 MORRIS

=============Total pour le fournisseur: 18 229,29 

28 176026 CANADA INC AMOR CE‐2013‐828 SOUMISSION 2013 SP 119 ‐ DÉMOLITION DES BÂTIMENTS DU 3, RUE 67 706,48 CONSTRUCTION INC. SAINT‐ANTOINE ET DU 891, RUE JACQUES‐CARTIER ‐ DISTRICT ÉLECTORAL

DE POINTE‐GATINEAU ‐ LUC ANGERS

Liste mensuelle mai - 2013Contrats de plus de 25 000 $ selon l'article 477,3 de la L,C,V,

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 1

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

=============Total pour le fournisseur: 67 706,48 

49 6779000 CANADA INC. (EXCTERRA) BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 6 611,07 

=============Total pour le fournisseur: 6 611,07 

51 ACCEO SOLUTIONS Pièce: 557781 PARTICIPATION DE LA VILLE AU GROUPE D'INVESTISSEMENT LUDIK 2013 10 598,70 

=============Total pour le fournisseur: 10 598,70 

21 AECOM CONSULTANTS INC. CE‐2013‐781 SOUMISSION 2013 SI 145 ‐ SURVEILLANCE ‐ RÉFECTION DE CHAUSSÉE ‐ 33 802,65 SOEUR‐ÉNA‐CHARLAND, GOUDIE ET ARCHAMBAULT ‐ SERVICE DESINFRASTRUCTURES

52 AECOM CONSULTANTS INC. Pièce: 556538 SERVICES PROFESSIONNELS ‐ RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE 10 865,14 PLAN DE DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

=============Total pour le fournisseur: 44 667,79 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 2

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

53 ALPHA COMBUSTION Com: 111338 TRAVAUX URGENTS À L'ARÉNA GUERTIN POUR TUBES DE LA CHAUDIÈRE ‐ 13 420,01 3663981‐CANADA INC. CHAUFFAGE

54 ALPHA COMBUSTION Com: 47090 ENTRETIEN PRÉVENTIF DES CHAUDIÈRES VOLCANO 6 415,61 3663981‐CANADA INC.

55 ALPHA COMBUSTION Com: 47513 RÉPARATION DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION DE L'USINE DE GRANULATION 6 867,17 3663981‐CANADA INC.

56 ALPHA COMBUSTION Pièce: 556026 FRAIS DE RÉPARATION POUR LE VÉHICULE 880VA952 2 950,29 3663981‐CANADA INC.

=============Total pour le fournisseur: 29 653,08 

57 AQUAM INC. Com: 111029 MATÉRIEL AQUATIQUE POUR LA PISCINE D'AYLMER 7 183,15 

58 AQUAM INC. Com: 111145 ACHAT DE ROULEAU POUR CÂBLES 4 194,64 

59 AQUAM INC. Com: 111362 ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR PLAGES ET PISCINES EXTÉRIEURES 11 799,06 

60 AQUAM INC. Pièce: 524397 MATÉRIEL SPÉCIALISÉ POUR AQUATIQUE 2 879,89 

=============Total pour le fournisseur: 26 056,74 

16 AREO‐FEU LTEE CE‐2013‐739 SOUMISSION 2012 SP 347 ‐ ACHAT DE CAMIONS AUTOPOMPES‐CITERNES 2 017 397,34 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 3

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

=============Total pour le fournisseur: 2 017 397,34 

64 ART WOODS Com: 111423 AMEUBLEMENT ‐ SERVICE URBANISME 8 217,59 

=============Total pour le fournisseur: 8 217,59 

44 ASSOCIATION DE SOCCER DE CM‐2013‐455 SUBVENTION DE 85 200 $ ‐ ASSOCIATION DE SOCCER DE GATINEAU POUR LE 85 200,00 GATINEAU LIGNAGE DES TERRAINS DE SOCCER POUR LA SAISON 2013

=============Total pour le fournisseur: 85 200,00 

65 ASTRAL MEDIA RADIO INC. Pièce: 554551 SERVICE DE PUBLICITÉ À LA RADIO ‐ CONSULTATION PUBLIQUE DE LA 7 139,95 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE GATINEAU

66 ASTRAL MEDIA RADIO INC. Pièce: 556288 SERVICE DE PUBLICITÉ ‐ MÉNAGE DU PRINTEMPS 2013 ROUGE FM: 15 AU 20 5 156,63 AVRIL 2013 NRJ: 13 AU 21 AVRIL 2013

67 ASTRAL MEDIA RADIO INC. Pièce: 556600 SERVICE DE PUBLICITÉ ‐ LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION 2013‐2014 DES 5 160,08 SALLES DE SPECTACLES

68 ASTRAL MEDIA RADIO INC. Pièce: 557249 SERVICE DE PUBLICITÉ RADIOPHONIQUE ‐ CONCERNANT LES FOYERS 5 173,88 EXTÉRIEURS ET LES VISITES RÉSIDENTIELLES DU SERVICE SÉCURITÉINCENDIE___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 4

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

=============Total pour le fournisseur: 22 630,54 

69 AUDIO DESIGN 7604653 CANADA Pièce: 523135 SERVICES TECHNIQUES POUR LE SPECTACLE DE JOHANNE BLOUIN À LA PLACE 2 529,45 INC DE LA CITÉ LE 16 SEPTEMBRE 2012

70 AUDIO DESIGN 7604653 CANADA Pièce: 534493 SERVICES TECHNIQUES POUR L'ILLUMINATION DU SAPIN DE NOËL À LA 4 087,37 INC PLACE DE LA CITÉ, ET LOCATION DE MATÉRIEL POUR LE THÉÂTRE DE L'ÎLE

ET INSTALLATION DE LA CONSOLE D'ÉCLAIRAGE AU THÉÂTRE

71 AUDIO DESIGN 7604653 CANADA Pièce: 546590 SERVICES AUDIOVISUELS ‐ SÉANCE D'INFORMATION DES 25 ET 27 FÉVRIER 4 139,10 INC 2013 ‐ ÉTAPE 3 DE LA RÉVISION DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE

DÉVELOPPEMENT

72 AUDIO DESIGN 7604653 CANADA Pièce: 549099 SERVICES TECHNIQUES POUR LA SOIRÉE GRANDE ALLÉE 2013 2 845,63 INC

73 AUDIO DESIGN 7604653 CANADA Pièce: 549728 SERVICES AUDIOVISUELS ‐ GROUPES DE DISCUSSIONS DES 11, 13, 18 ET 6 611,06 INC 20 MARS 2013 RELATIVEMENT AU PLAN DE DÉPLOIEMENT DE LA

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

74 AUDIO DESIGN 7604653 CANADA Pièce: 553014 SYSTÈME DE VOTATION ÉLECTRONIQUE ‐ FORUM LOISIRS ‐ 16 AVRIL 2013 4 486,90 INC

75 AUDIO DESIGN 7604653 CANADA Pièce: 556093 CONFÉRENCE DE PRESSE COMMISSION JEUNESSE 2 052,30 INC

=============Total pour le fournisseur: 26 751,81 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 5

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

76 BELL CANADA FRAIS TÉLÉPHONIE 5 182,16 

77 BELL CANADA FRAIS TÉLÉPHONIE 59 794,76 

=============Total pour le fournisseur: 64 976,92 

79 BPR‐ENERGIE INC. Pièce: 541511 PAIEMENT NO 7 ‐ HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ DOMAINE DE LA 11 497,50 CONSULTATION TECHNIQUE ET OPÉRATIONNELLE EN SÉCURITÉ, SÉCURISATIONDES ÉDIFICES ‐ 21 BÂTIMENTS

80 BPR‐ENERGIE INC. Pièce: 541576 PAIEMENT NO 1 ‐ HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ IMPLANTATION D'UN 9 772,88 SYSTÈME INTÉGRÉ DE SÉCURITÉ POUR L'USINE DE PRODUCTION D'EAUPOTABLE DU SECTEUR BUCKINGHAM ‐ PÉRIODE SE TERMINANT LE 29DÉCEMBRE 2012

81 BPR‐ENERGIE INC. Pièce: 553970 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN 6 197,16 SÉCURITÉ

=============Total pour le fournisseur: 27 467,54 

6 C.S. TERREC INC. CE‐2013‐698 SOUMISSION 2013 SI 034 ‐ ENLÈVEMENT DE REMBLAIS EN PLAINE 33 064,51 INONDABLE ‐ SECTEUR DU BOULEVARD HURTUBISE ‐ DISTRICT ÉLECTORAL DELA RIVIÈRE‐BLANCHE ‐ YVON BOUCHER___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 6

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

92 C.S. TERREC INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 1 465,94 

=============Total pour le fournisseur: 34 530,45 

94 CALCLO INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 53 146,88 

95 CALCLO INC. Com: 110895 TRAITEMENT DE SEL DE DÉGLAÇAGE AU CHLORURE DE MAGNÉSIUM LIQUIDE 16 254,60 POUR PROJET PILOTE

=============Total pour le fournisseur: 69 401,48 

96 CAMIONNAGE J.T. 7126786 CANADA BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 3 225,06 INC.

=============Total pour le fournisseur: 3 225,06 

97 CARLE FORD INC. Com: 111346 REMPLACER LE SUPPORT DE RADIATEUR ET AILES INTÉRIEURES DU FOURGON 2 980,74 FORD 2003 ‐ 330HD138

98 CARLE FORD INC. Com: 111376 REMPLACER MOTEUR DU CAMION FORD 135EB216 4 724,32 

99 CARLE FORD INC. Com: 111389 ACHAT ET INSTALLATION D'UNE TRANSMISSION RECONDITIONNÉE POUR LE 3 722,32 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 7

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

VÉHICULE 100PD057

100 CARLE FORD INC. Com: 111394 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 330FC377 3 743,77 

=============Total pour le fournisseur: 15 171,15 

106 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 6 950,28 INC.

=============Total pour le fournisseur: 6 950,28 

109 CENTRE MAINTENANCE AUTO Com: 111390 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 311VC215 4 172,90 

110 CENTRE MAINTENANCE AUTO Com: 111407 INSPECTION 59 INCLUANT ‐ RÉPARATION POUR LE CAMION ‐ INTERNATIONAL 6 113,57 2005 ‐ 320VD197

=============Total pour le fournisseur: 10 286,47 

113 CHARETTE MATHIEU Pièce: 519194 HONORAIRES POUR LA CONCEPTION DE LA BANDE SONORE, D'ÉCLAIRAGISTE 6 496,09 ET DE RÉGISSEUR POUR LA PIÈCE "SOUS‐SOL À LOUER" PRÉSENTÉE AUTHÉÂTRE DE L'ÎLE DU 31 OCTOBRE AU 8 DÉCEMBRE 2012

114 CHARETTE MATHIEU Pièce: 528543 CACHET ET REDEVANCE POUR LA CONCEPTION DES ÉCLAIRAGES DE LA PIÈCE 2 173,09 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 8

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

"V COMME CANARD" PRÉSENTÉE AU THÉÂTRE DE L'ÎLE DU 16 JANVIER AU 16FÉVRIER 2012

115 CHARETTE MATHIEU Pièce: 536344 HONORAIRES DE RÉGISSEUR DE SALLE ET DE CONCEPTEUR DE LA BANDE 4 024,13 SONORE POUR LA PIÈCE "L'AMOUR EST AVEUGLE" PRÉSENTÉE AU THÉÂTRE DEL'ÎLE DU 6 MARS AU 6 AVRIL 2013

116 CHARETTE MATHIEU Pièce: 547929 HONORAIRES D'ÉCLAIRAGISTE ET DE CONCEPTEUR DE LA BANDE SONORE POUR 2 868,08 LA PIÈCE "LA PORTEUSE DE PAIN" PRÉSENTÉE AU THÉÂTRE DE L'ÎLE DU 15MAI AU 22 JUIN 2013

117 CHARETTE MATHIEU Pièce: 555607 HONORAIRES DE RÉGISSEUR DE RÉPÉTITIONS ET DE SALLE ET POUR LA 8 623,13 CONCEPTION DE LA BANDE SONORE DE LA PIÈCE "L'AMOUR EST AVEUGLE"PRÉSENTÉE À L'ÉTÉ 2013 AU THÉÂTRE DE L'ÎLE

118 CHARETTE MATHIEU Pièce: 556552 CACHET ET REDEVANCE POUR LA CONCEPTION DES ÉCLAIRAGES DE LA PIÈCE 2 182,26 "L'AMOUR À L'AGENDA" PRÉSENTÉE AU THÉÂTRE DE L'ÎLE DU 3 JUILLET AU24 AOÛT 2013

=============Total pour le fournisseur: 26 366,78 

119 CIMA+ Pièce: 554843 PAIEMENT NO 1 ‐ HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ PRÉPARATION PLANS ET 2 773,95 DEVIS POUR COUPER UNE DALLE DE BÉTON ‐ STATION DE POMPAGEPRINCIPALE DU QUAI

120 CIMA+ Pièce: 555551 PAIEMENT NO 1 ‐ HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ PLANS, DEVIS ET 4 406,42 SURVEILLANCE DES TRAVAUX SANS RÉSIDENCE POUR RÉFECTION BASSIN,PLAGE ET TUYAUTERIE SOUTERRAINE DE LA PISCINE BISSON

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 9

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

121 CIMA+ Pièce: 557603 PAIEMENT NO 2 ‐ REFECTION DU QUAI DES ARTISTES VOLET 7 525,11 CONTREVENTEMENT (PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE)

=============

Total pour le fournisseur: 14 705,48 

45 CLUB DE TENNIS DE HULL CM‐2013‐456 SURVEILLANCE DES TERRAINS DE TENNIS PRATIQUE LIBRE 2013 42 200,00 

=============Total pour le fournisseur: 42 200,00 

122 COCO PAVING INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 43 536,54 

=============Total pour le fournisseur: 43 536,54 

35 CONCEPT CONTROLS INC CE‐2013‐864 SOUMISSION 2013 SI 121 ‐ FOURNITURE DE DÉTECTEURS DE GAZ ET 30 853,54 STATIONS D'ÉTALONNAGE

=============Total pour le fournisseur: 30 853,54 

123 CONSTRUCTION DJL INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 72 213,51 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 10

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

=============Total pour le fournisseur: 72 213,51 

14 CONSTRUCTION EDELWEISS INC CE‐2013‐731 SOUMISSION 2013 SP 137 ‐ RÉFECTION DE CHAUSSÉES DES RUES 564 449,44 SOEUR‐ÉNA‐CHARLAND, GOUDIE ET ARCHAMBAULT ‐ DISTRICT ÉLECTORAL DESAINT‐RAYMOND‐VANIER ‐ PIERRE PHILION

30 CONSTRUCTION EDELWEISS INC CE‐2013‐835 SOUMISSION 2013 SP 081 ‐ RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE 2013 ‐ LOT 1 ‐ 3 440 354,98 BOULEVARD MALONEY ‐ DISTRICTS ÉLECTORAUX DE TOURAINE, DEPOINTE‐GATINEAU ET DU CARREFOUR‐DE‐L'HÔPITAL ‐ DENIS TASSÉ, LUCANGERS ET PATSY BOUTHILLETTE

=============Total pour le fournisseur: 4 004 804,42 

124 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 41 540,45 LTEE

=============Total pour le fournisseur: 41 540,45 

366 CONSTRUCTIONS ET PAVAGE JESKAR CE‐2013‐787 SOUMISSION 2013 SP 096 ‐ AMÉNAGEMENT DE DIVERS PARCS ‐ SERVICE DES 18 262,28 INC. INFRASTRUCTURES ‐ DISTRICTS ÉLECTORAUX D'AYLMER ET DE LIMBOUR ‐

STEFAN PSENAK ET NICOLE CHAMPAGNE ‐ PARC BOURGEAU

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 11

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

=============Total pour le fournisseur: 18 262,28 

47 CORPORATION URBAMANIA CM‐2013‐458 ENTENTE ENTRE LA CORPORATION URBAMANIA ET LA VILLE DE GATINEAU 65 000,00 POUR LA RÉALISATION DE « DEUX RIVES, UNE SEULE MUSIQUE » ‐ SOUTIENFINANCIER DE 50 000 $ ET 15 000 $ EN SERVICES

=============Total pour le fournisseur: 65 000,00 

2 CTM (CENTRE DE TELEPHONE CE‐2013‐653 SOUMISSION 2005 SP 059 ‐ ACHAT DE RADIOS PORTATIVES, MOBILES ET 61 271,86 MOBILE) ACCESSOIRES

130 CTM (CENTRE DE TELEPHONE Pièce: 555519 ENTRETIEN DES RADIOS PORTATIVES DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE 2 010,53 MOBILE)

=============Total pour le fournisseur: 63 282,39 

367 DATAGLOBE INC. CE‐2013‐800 SOUMISSION 2013 SP 134 ‐ SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES 112 478,10 UNITÉS STATIQUES SANS COUPURE DANS DIVERS ÉDIFICES ‐ SERVICE DESTRAVAUX PUBLICS ‐ DISTRICTS ÉLECTORAUX D'AYLMER,SAINT‐RAYMOND‐VANIER, DE LIMBOUR, DU LAC‐BEAUCHAMP ET DEBUCKINGHAM ‐ STEFAN PSENAK, PIERRE PHILLION, NICOLE CHAMPAGNE,STÉPHANE LAUZON ET MAXIME PEDNEAUD‐JOBIN ‐ CONTRAT DE 5 ANS

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 12

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

=============Total pour le fournisseur: 112 478,10 

133 DELOITTE & TOUCHE Pièce: 556693 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'AUDIT VOR1102 ‐ FACTURE FINALE 7 185,94 

134 DELOITTE & TOUCHE Pièce: 556696 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'AUDIT VOR1102D ‐ FACTURE FINALE 5 748,75 

=============Total pour le fournisseur: 12 934,69 

135 DESSAU INC. Pièce: 537662 PAIEMENT NO 3 ‐ HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ AMÉNAGEMENT D'UN LIEN 11 349,18 POUR LE SENTIER DES VOYAGEURS ‐ PARC SANSCARTIER, C‐10‐68

136 DESSAU INC. Pièce: 547652 PAIEMENT UNIQUE ET FINAL ‐ HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ ÉTUDE DES 4 633,49 RÉSEAUX D'ÉGOUTS DU BASSIN 110, C‐08‐155

137 DESSAU INC. Pièce: 556274 PAIEMENT NO 1 ET FINAL ‐ HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ GÉNIE CIVIL 24 719,63 POUR LA MODERNISATION DE L'USINE D'EAU POTABLE ‐ SECTEUR DEBUCKINGHAM

=============Total pour le fournisseur: 40 702,30 

42 DESTINATION GATINEAU INC. CM‐2013‐436 DESTINATION GATINEAU 200 000,00 

=============___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 13

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

Total pour le fournisseur: 200 000,00 

138 DISTRIBUTIONS BRUNET Com: 43669 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 049,29 

139 DISTRIBUTIONS BRUNET Com: 43758 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 3 512,17 

140 DISTRIBUTIONS BRUNET Com: 43930 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 12 830,87 

141 DISTRIBUTIONS BRUNET Com: 43962 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 12 501,35 

142 DISTRIBUTIONS BRUNET Com: 43963 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 8 666,36 

=============Total pour le fournisseur: 39 560,04 

143 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 554228 FRAIS D'INSCRIPTION, FORMATION, HÉBERGEMENT ET REPAS POUR LE COURS 8 679,40 QUEBEC ‐ ACTUALISATION (PAG‐1006) POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU

144 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 554233 FRAIS DE FORMATION, HÉBERGEMENT ET REPAS POUR LE COURS ‐ 7 154,88 QUEBEC INVESTIGATION D'UNE SCÈNE D'INCENDIE (CRI‐ 1016) POUR LE SERVICE

DE POLICE DE GATINEAU

145 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 554921 FRAIS DE FORMATION, HEBERGEMENT ET REPAS POUR LE COURS ‐ 5 558,26 QUEBEC SUPERVISION DE PATROUILLE (PPU‐1039) POUR LE SERVICE DE POLICE DE

GATINEAU

=============Total pour le fournisseur: 21 392,54 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 14

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

146 EGOUT DE LA CAPITALE BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 21 954,56 

=============Total pour le fournisseur: 21 954,56 

149 ELECTROMEGA LTEE Com: 111417 ACHAT DE PLAQUES DE COMPTAGE VÉHICULAIRE 6 467,34 

=============Total pour le fournisseur: 6 467,34 

25 EQUINOXE JMP 6369472 CANADA CE‐2013‐793 SOUMISSION 2013 SP 007 ‐ PROLONGEMENT DE LA RUE BOMBARDIER ‐ PHASE 1 719 698,32 INC 2 ‐ DISTRICT ÉLECTORAL DE LA RIVIÈRE‐BLANCHE ‐ YVON BOUCHER

=============Total pour le fournisseur: 1 719 698,32 

368 EXCAVATEK 4066197 CANADA INC. CE‐2013‐883 SOUMISSION 2013 SP 116 ‐ FOURNITURE, PLANTATION ET ENTRETIEN 45 200,00 D'ARBRES ‐ SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

=============Total pour le fournisseur: 45 200,00 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 15

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

38 EXCAVATION LOISELLE ET FRERES CE‐2013‐890 SOUMISSION 2013 SP 083 ‐ RENOUVELLEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX 4 486 747,32 INC. D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT ‐ PROGRAMME TECQ ‐ 2013 ‐ SERVICE DES

INFRASTRUCTURES

=============Total pour le fournisseur: 4 486 747,32 

37 EXEL CONTRACTANT INC. CE‐2013‐883 SOUMISSION 2013 SP 116 ‐ FOURNITURE, PLANTATION ET ENTRETIEN 78 822,89 D'ARBRES ‐ SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

=============Total pour le fournisseur: 78 822,89 

150 EXELRADIO INC Com: 110471 FOURNIR ET INSTALLER FLÈCHES ET GYROPHARE SUR VÉHICULE 130SA413 ET 3 527,43 130SC458

151 EXELRADIO INC Com: 110984 TRANSFERT D'ÉQUIPEMENTS DE L'ANCIEN VÉHICULE 039 SUR LE VÉHICULE 3 465,35 100PB031

152 EXELRADIO INC Com: 111039 ÉQUIPEMENTS POUR INSTALLATION DE MICRO ORDINATEUR DANS LES 7 963,98 VÉHICULES DES TRAVAUX PUBLICS

153 EXELRADIO INC Com: 111373 BATTERIES (100) POUR RADIO XTS 2500 POUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 9 191,10 

154 EXELRADIO INC Pièce: 527834 RÉPARATION DE LA RÉPÉTITRICE DE LA TOUR DE CONTRÔLE ‐ MAIN 2 286,85 

=============___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 16

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

Total pour le fournisseur: 26 434,71 

159 FUTECH OUTAOUAIS INC. Com: 43855 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 540,95 

=============Total pour le fournisseur: 2 540,95 

160 GAUVREAU TRANSPORT (7289243 BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 12 092,67 CANADA INC.)

=============Total pour le fournisseur: 12 092,67 

161 GAZIFERE INC. FRAIS ÉNERGÉTIQUES 194 307,22 

=============Total pour le fournisseur: 194 307,22 

163 GENERAL FILTRATION Com: 47092 ROTOR ET STATOR POUR POMPE 8 897,92 

164 GENERAL FILTRATION Com: 47590 PIÈCES MÉCANIQUES 9 941,89 

165 GENERAL FILTRATION Com: 47705 PIÈCES MÉCANIQUES 9 941,89 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 17

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

=============Total pour le fournisseur: 28 781,70 

10 GENERATRICE DRUMMOND CE‐2013‐702 SOUMISSION 2013 SP 105 ‐ FOURNITURE D'UN GROUPE ÉLECTROGÈNE 757 282,83 D'URGENCE ET D'UN COMMUTATEUR DE TRANSFERT AUTOMATIQUE ‐ USINE DEPRODUCTION D'EAU POTABLE ‐ DISTRICT ÉLECTORAL DE LARIVIÈRE‐BLANCHE ‐ YVON BOUCHER

=============Total pour le fournisseur: 757 282,83 

166 GESTION BARCLAY INC Pièce: 521096 STATIONNEMENT LORS DE COMPARUTION POUR LE SERVICE DE POLICE ‐ AOÛT 2 484,00 2012

167 GESTION BARCLAY INC Pièce: 525277 STATIONNEMENT LORS DE COMPARUTION POUR LE SERVICE DE POLICE ‐ 2 246,00 SEPTEMBRE 2012

168 GESTION BARCLAY INC Pièce: 530315 STATIONNEMENT LORS DE COMPARUTION POUR LE SERVICE DE POLICE ‐ 3 228,00 OCTOBRE 2012

169 GESTION BARCLAY INC Pièce: 536022 STATIONNEMENT LORS DE COMPARUTION POUR LE SERVICE DE POLICE ‐ 3 873,00 NOVEMBRE 2012

170 GESTION BARCLAY INC Pièce: 537750 STATIONNEMENT LORS DE COMPARUTION POUR LE SERVICE DE POLICE ‐ 2 274,00 DÉCEMBRE 2012

171 GESTION BARCLAY INC Pièce: 545129 STATIONNEMENT LORS DE COMPARUTION POUR LE SERVICE DE POLICE ‐ 3 633,00 JANVIER 2013___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 18

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

172 GESTION BARCLAY INC Pièce: 548110 STATIONNEMENT LORS DE COMPARUTION POUR LE SERVICE DE POLICE ‐ 2 670,00 FÉVRIER 2013

173 GESTION BARCLAY INC Pièce: 551129 STATIONNEMENT LORS DE COMPARUTION POUR LE SERVICE DE POLICE ‐ MARS 3 684,00 2013

174 GESTION BARCLAY INC Pièce: 556226 STATIONNEMENT LORS DE COMPARUTION POUR LE SERVICE DE POLICE ‐ 5 502,00 AVRIL 2013

=============Total pour le fournisseur: 29 594,00 

175 GOODYEAR CANADA INC. Com: 43894 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 3 975,84 

=============Total pour le fournisseur: 3 975,84 

27 GROENEVELD CE‐2013‐797 SOUMISSION 2013 SI 024A ‐ ACHAT DE QUATRE SYSTÈMES DE GRAISSAGE 31 269,66 AUTOMATIQUE

=============Total pour le fournisseur: 31 269,66 

179 GROUPE D'IMPRIMERIE ST‐JOSEPH Com: 111452 IMPRESSION DE DOCUMENTS POUR LE SERVICE DE L'URBANISME, PROJET 3 152,61 INC. ‐ SERVICES FINANCIERS SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 19

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

=============Total pour le fournisseur: 3 152,61 

8 GROUPE QUALITAS INC. CE‐2013‐700 SOUMISSION 2013 SP 126 ‐ SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE 229 816,92 POUR LA RÉALISATION DU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ POUR LES PROJETSD'INFRASTRUCTURES, GROUPE 1

=============Total pour le fournisseur: 229 816,92 

180 GROUPE TECHNA INC. Com: 111144 MICRO‐ORDINATEURS VÉHICULAIRES POUR LE SERVICE D'INCENDIE 6 266,14 

181 GROUPE TECHNA INC. Com: 111332 ACHAT D'IMPRIMANTES ZEBRA, POSTES D'ARRIMAGE, CÂBLES ET LICENCES 14 168,37 

182 GROUPE TECHNA INC. Pièce: 538190 CONTRAT DE SERVICE 2013 ‐ SYSTÈME DE BILLETERIE AUTOMATISÉE 11 001,62 CONSTAT +

=============Total pour le fournisseur: 31 436,13 

183 GUILLEVIN INTERNATIONAL INC. Com: 111425 ACHAT DE BOÎTIERS ET PIÈCES ÉLECTRIQUES POUR LE PARC LA BAIE 13 842,85 

184 GUILLEVIN INTERNATIONAL INC. Com: 43834 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 16 608,14 

=============___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 20

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

Total pour le fournisseur: 30 450,99 

185 HEWITT EQUIPEMENT LTEE Com: 111405 PIÈCES ET MAIN‐D'OEUVRE POUR RÉPARER LAME FRONTALE ET AILES 6548 6 526,74 

186 HEWITT EQUIPEMENT LTEE Com: 111433 ACHAT D'UN COMPACTEUR JALONNEUR 2 895,65 

=============Total pour le fournisseur: 9 422,39 

188 HYDRO‐QUEBEC FRAIS ÉNERGÉTIQUES 1 619 297,68 

=============Total pour le fournisseur: 1 619 297,68 

189 IMAGITHEQUE Pièce: 556612 LOCATION D'ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES ET HONORAIRES POUR LA 10 778,91 RÉALISATION ET LA SCÉNARISATION DU SPECTACLE D'OUVERTURE ET LASOIRÉE DE GALA POUR LE COLLOQUE LES ARTS ET LA VILLE 2013

190 IMAGITHEQUE Pièce: 557012 RÉALISATION D'UNE PUBLICITÉ POUR DIFFUSION CHEZ RDS ET SPORTSNET 4 599,00 

191 IMAGITHEQUE Pièce: 557950 PRODUCTION DU VIDÉO DE PRÉSENTATION DU WEBDIFFUSION 2.0 2 211,83 

=============Total pour le fournisseur: 17 589,74 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 21

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

192 INTER OUTAOUAIS Com: 111341 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 320BC263 2 584,42 

193 INTER OUTAOUAIS Com: 111406 PIÈCES ET MAIN‐D'OEUVRE POUR RÉPARER MOTEUR CAMION INTERNATIONAL 4 403,93 320VB266

=============Total pour le fournisseur: 6 988,35 

36 IPL INC. CE‐2013‐881 SOUMISSION 2013 SP 103 ‐ FOURNITURE DE BACS ROULANTS DESTINÉS À LA 522 285,44 COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES ‐ SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ‐CONTRAT DE 2 ANS

=============Total pour le fournisseur: 522 285,44 

198 J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC. Pièce: 555372 PAIEMENT NO 3 ‐ HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ OPTIMISATION DU 3 493,80 COLLECTEUR MONDOUX PHASE 8 NORD ST‐RENÉ, C‐13‐045

=============Total pour le fournisseur: 3 493,80 

364 J.R. BRISSON EQUIPEMENT LTEE CE‐2013‐780 SOUMISSION 2013 SI 122 ‐ LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE ‐ SERVICE DES 54 843,09 TRAVAUX PUBLICS ‐ POUR UNE PÉRIODE DE 6 MOIS EN 2013 ‐ AVEC OPTIONDE RENOUVELLEMENT DE DEUX PÉRIODES SUPPLÉMENTAIRES (2014‐2015)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 22

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

=============Total pour le fournisseur: 54 843,09 

205 LA MAISON DE LA CULTURE DE Pièce: 537822 ATELIERS ÉDUCATIFS 2013 POUR JEUNE PUBLIC AU CENTRE D'EXPOSITION 10 000,00 GATINEAU ART‐IMAGE

206 LA MAISON DE LA CULTURE DE Pièce: 553747 DIVERSES DÉPENSES POUR LA SOIRÉE GRANDE ALLÉE 2013 20 491,04 GATINEAU

=============Total pour le fournisseur: 30 491,04 

207 LARRY ENTREPRISES INC. Com: 47662 PIÈCES MÉCANIQUES 2 696,77 

=============Total pour le fournisseur: 2 696,77 

208 LAUZON SYLVIE Pièce: 536012 DEUXIÈME VERSEMENT ‐ HONORAIRES DE GESTIONNAIRE DE PROJET POUR LA 9 772,88 COORDINATION DE LA TENUE DU COLLOQUE LES ARTS ET LA VILLE ÀGATINEAU DU 22 AU 24 MAIS 2013

209 LAUZON SYLVIE Pièce: 539137 1ER VERSEMENT ‐ HONORAIRES POUR PLANIFICATION, ÉLABORATION, 5 748,75 DÉVELOPPEMENT, RECHERCHE DE THÈMES, GESTION ET ÉVALUATION DU PLANDE PROMOTION POUR LES ARTISTES AUPRÈS DES MÉDIAS RÉGIONAUX ANNÉE2013

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 23

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

210 LAUZON SYLVIE Pièce: 553507 DERNIER VERSEMENT ‐ HONORAIRES DE GESTIONNAIRE DE PROJET POUR LA 4 599,00 COORDINATION DE LA TENUE DU COLLOQUE LES ARTS ET LA VILLE ÀGATINEAU DU 22 AU 24 MAI 2013

211 LAUZON SYLVIE Pièce: 554528 2E VERSEMENT ‐ HONORAIRES POUR PLANIFICATION, ÉLABORATION, 5 748,75 DÉVELOPPEMENT, RECHERCHE DE THÈMES, GESTION ET ÉVALUATION DU PLANDE PROMOTION POUR LES ARTISTES AUPRÈS DES MÉDIAS RÉGIONAUX ANNÉE2013

=============Total pour le fournisseur: 25 869,38 

212 LE DROIT Pièce: 554288 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 9 384,72 

=============Total pour le fournisseur: 9 384,72 

213 LE GROUPE SPORTS‐INTER PLUS Com: 110382 ACHAT DE BUTS ET ANCRAGES 2 675,18 INC.

214 LE GROUPE SPORTS‐INTER PLUS Com: 110438 ACHAT D'UNE PAIRE DE BUTS 2 010,63 INC.

215 LE GROUPE SPORTS‐INTER PLUS Com: 110461 ACHAT DE FILETS POUR BUTS DE 6MM 2 402,98 INC.

216 LE GROUPE SPORTS‐INTER PLUS Com: 111141 ACHAT DE POUSSIÈRE DE MARBRE POUR LIGNAGE 2 891,58 INC.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 24

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

217 LE GROUPE SPORTS‐INTER PLUS Com: 111325 ACHAT DE FILETS, PROTÈGES‐FILETS ET DE BUTS POUR DIVERS ARÉNAS 4 485,84 INC.

218 LE GROUPE SPORTS‐INTER PLUS Com: 111328 ACHAT ET LIVRAISON DE PLASTIQUE À BANDE POUR DIVERS ARÉNAS 7 398,68 INC.

219 LE GROUPE SPORTS‐INTER PLUS Com: 111368 ACHAT D'ÉQUIPEMENTS DE SPORT POUR CAMPS DE JOUR 2013 3 317,46 INC.

=============Total pour le fournisseur: 25 182,35 

220 LES ARCHITECTES CARRIER SAVARD Pièce: 554871 PAIMENT NO 1 ‐ HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ PLANS ET DEVIS DANS LE 8 623,13 LABELLE & ASSOCIES CADRE DU PROJET DE RÉNOVATION DE LA CASERNE 1 ROLAND‐GUERTIN

=============Total pour le fournisseur: 8 623,13 

23 LES GAZONNIERES MOUNTAIN VIEW CE‐2013‐786 SOUMISSION 2013 SI 026A ‐ FOURNITURE DE SEMENCES, DE CHAUX, 58 847,11 D'ENGRAIS ORGANO‐MINÉRAUX ET DE FERTILISANTS POUR GAZON DETERRAINS SPORTIFS

=============Total pour le fournisseur: 58 847,11 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 25

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

221 LES PARCOMETRES MACKAY CANADA Pièce: 556084 ÉTIQUETTES DE TARIFICATION POUR HORODATEUR 15, RUE LEDUC 4 085,20 LTEE RÉPARATION DE L'HORODATEUR MONTCALM

=============Total pour le fournisseur: 4 085,20 

43 LES SERVICES DE GESTION EN CM‐2013‐439 CONTRIBUTION FINANCIÈRE MUNICIPALE AU PROJET LORRAIN ‐ LES 665 910,00 HABITATION POPULAIRE (LSGHP) SERVICES DE GESTION EN HABITATIONS POPULAIRES ‐ 50, BOULEVARD

LORRAIN ‐ PROGRAMME ACCÈSLOGIS ‐ PROJET DE LOGEMENTS ABORDABLES ETCOMMUNAUTAIRES ‐ DISTRICT ÉLECTORAL DE LA RIVIÈRE‐BLANCHE ‐ YVONBOUCHER

=============Total pour le fournisseur: 665 910,00 

222 LES SERVICES EXP INC. Pièce: 554862 PAIMENT NO 2 ‐ OCTROI D'UN MANDAT POUR ÉTUDE DE CARACTÉRISATION DE 2 759,40 L'AMIANTE SUITE À L'EFFONDREMENT DE L'ÉDIFICE AU 1, RUE ALBERT,SECTEUR MASSON‐ANGERS ‐ PROJET 13‐020

223 LES SERVICES EXP INC. Pièce: 556257 PAIEMENT NO 1 ‐ HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ RÉDACTION D'UN DEVIS 2 644,43 D'ENLÈVEMENT D'AMIANTE AINSI QUE LA SURVEILLANCE EN RÉSIDENCE LORSDES TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE

=============Total pour le fournisseur: 5 403,83 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 26

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

224 LIBRAIRIE BERTRAND Pièce: 556048 ACHAT DE VOLUMES 4 638,53 

=============Total pour le fournisseur: 4 638,53 

225 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 553796 ACHAT DE VOLUMES 10 450,11 

226 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 553836 ACHAT DE VOLUMES 5 649,95 

227 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 556253 ACHAT DE VOLUMES 7 388,42 

228 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 557016 ACHAT DE VOLUMES 4 107,83 

=============Total pour le fournisseur: 27 596,31 

229 LIBRAIRIE LOUIS‐FRECHETTE Pièce: 556069 ACHAT DE VOLUMES 4 148,62 

=============Total pour le fournisseur: 4 148,62 

230 LIBRAIRIE RENAUD‐BRAY Pièce: 556024 ACHAT DE DVD 3 831,37 

231 LIBRAIRIE RENAUD‐BRAY Pièce: 556101 ACHAT DE VOLUMES 3 204,91 

232 LIBRAIRIE RENAUD‐BRAY Pièce: 557006 ACHAT DE VOLUMES 6 363,85 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 27

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

=============Total pour le fournisseur: 13 400,13 

233 LIBRAIRIE ROSE MARIE Pièce: 553784 ACHAT DE VOLUMES 2 016,78 

234 LIBRAIRIE ROSE MARIE Pièce: 556102 ACHAT DE VOLUMES 2 899,68 

=============Total pour le fournisseur: 4 916,46 

29 LIGNBEC INC CE‐2013‐830 SOUMISSION 2013 SI 164 ‐ MARQUAGE DE CHAUSSÉE DE MOYENNE DURÉE 28 551,88 2013 ‐ SERVICE DES INFRASTRUCTURES

=============Total pour le fournisseur: 28 551,88 

235 LOCATION HEWITT INC. Com: 111353 LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE POUR UN MOIS 3 205,05 

236 LOCATION HEWITT INC. Com: 111358 LOCATION D'UNE PELLE POUR LE C.R.T. 11 838,66 

237 LOCATION HEWITT INC. Com: 111400 LOCATION DE 2 POMPES ‐ COLLECTEUR RUISSEAU DESJARDINS 20 465,55 

238 LOCATION HEWITT INC. Com: 111440 ACHAT DE TUYAUX DE 8 POUCE PROJET RUISSEAU DESJARDINS 9 312,98 

=============___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 28

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

Total pour le fournisseur: 44 822,24 

239 LUMEN INC. Com: 43668 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 3 756,23 

240 LUMEN INC. Com: 43853 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 7 305,97 

241 LUMEN INC. Com: 43924 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 3 634,13 

242 LUMEN INC. Com: 47720 ACHAT D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 2 427,01 

243 LUMEN INC. Com: 47725 CONVERTISSEUR ISOLATEUR 5 722,82 

=============Total pour le fournisseur: 22 846,16 

246 LVM INC. Pièce: 555714 HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ PRODUCTION D'UNE PROCÉDURE ET 6 668,55 DISPENSATION DE LA FORMATION SUR L'AMIANTE

=============Total pour le fournisseur: 6 668,55 

13 MARCEL BARIL LTEE CE‐2013‐730 SOUMISSION 2013 SI 173 ‐ FOURNITURE ET LIVRAISON DE FILS 67 806,51 

=============Total pour le fournisseur: 67 806,51 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 29

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

361 MARCHAND ELECTRIQUE Com: 110539 ACHAT DE BALLAST POUR LA RUE RAVIN BLEU 3 822,92 

359 MARCHAND ELECTRIQUE Com: 40715 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 3 241,56 

360 MARCHAND ELECTRIQUE Com: 40716 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 025,98 

247 MARCHAND ELECTRIQUE Com: 42998 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 713,85 

248 MARCHAND ELECTRIQUE Com: 43447 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 632,93 

249 MARCHAND ELECTRIQUE Com: 43738 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 5 836,66 

250 MARCHAND ELECTRIQUE Com: 43761 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 5 691,26 

=============Total pour le fournisseur: 25 965,16 

252 MARTECH INC. Com: 110611 ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ 2 379,98 INCENDIE

253 MARTECH INC. Com: 111404 BARRIÈRES (60) DE FOULES POUR FÊTES ET FESTIVALS 10 778,91 

254 MARTECH INC. Com: 40927 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 3 553,31 

255 MARTECH INC. Com: 40980 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 223,62 

256 MARTECH INC. Com: 41477 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 3 794,76 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 30

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

257 MARTECH INC. Com: 41620 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 5 931,79 

258 MARTECH INC. Com: 41900 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 267,31 

=============Total pour le fournisseur: 30 929,68 

260 MEDIAS TRANSCONTINENTAL Pièce: 555236 FRAIS DE PUBLICATION ‐ PROMOTION DE LA FINA 2013 ET RÉUNIONS 2 592,69 S.E.N.C. PUBLIQUES DE MAI

261 MEDIAS TRANSCONTINENTAL Pièce: 555630 FRAIS DE PUBLICATION POUR BAL DE NEIGE 2013 3 449,45 S.E.N.C.

262 MEDIAS TRANSCONTINENTAL Pièce: 556435 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 6 242,02 S.E.N.C.

=============Total pour le fournisseur: 12 284,16 

263 MERCIER PFALZGRAF ARCHITECTES Pièce: 554759 PAIEMENT NO 3 ‐ HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ CONCEPTION DES PLANS 2 371,36 ET DEVIS POUR LA SURVEILLANCE PARTIELLE DES TRAVAUX DANS LE PROJETDE RÉFECTION DE LA TOITURE EN MÉTAL AU CENTRE COMMUNAUTAIREFONTAINE ‐ PROJET 11‐002

264 MERCIER PFALZGRAF ARCHITECTES Pièce: 556115 PAIEMENT NO 1 ‐ HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ CONCEPTION PLANS ET 17 188,76 DEVIS DURANT LA CONSTRUCTION DE LA RÉFECTION DE LA TOITUREPRINCIPALE À L'ARÉNA BARIBEAU

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 31

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

265 MERCIER PFALZGRAF ARCHITECTES Pièce: 556405 PAIEMENT NO 2 ‐ HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ ARCHITECTURE 3 046,84 ACOUSTIQUE POUR LA PRÉPARATION D'UNE ÉTUDE D'ACOUSTIQUE SUIVI DEPRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS POUR SOLUTIONNER LE PROBLÈME DEBRUITS

=============Total pour le fournisseur: 22 606,96 

11 MONT‐BLEU FORD INC. CE‐2013‐704 SOUMISSION 2013 SP 019 ‐ ACHAT D'UN CAMION À SIX ROUES AVEC 93 125,15 ÉQUIPEMENTS

=============Total pour le fournisseur: 93 125,15 

266 MORIN RELATIONS PUBLIQUES Pièce: 554853 HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ POLITIQUE DE COMMUNICATION 4 484,03 

=============Total pour le fournisseur: 4 484,03 

269 OPTIMA ENR. 148514 CANADA INC. Com: 110397 FABRICATION DE SILHOUETTES PROJET 5 S ‐ ATELIER AYLMER ET 7 450,38 HORTICULTURE HULL

270 OPTIMA ENR. 148514 CANADA INC. Com: 110513 FABRICATION ET INSTALLATION DE PANNEAUX SUR MUR AUTORISÉS AUX 14 797,28 GRAFFITIS

271 OPTIMA ENR. 148514 CANADA INC. Pièce: 556986 FABRICATION DE STRUCTURES POUR AFFICHAGE EXTÉRIEUR (IDENTITE 3 450,50 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 32

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

VISUELLE VILLE DE GATINEAU) ET SERVICES TECHNIQUES POURINSTALLATION SALLE DE CONFERENCE MAISON DU CITOYEN

=============Total pour le fournisseur: 25 698,16 

1 P.E. BOISVERT AUTO LTEE CE‐2013‐650 SOUMISSION 2013 SP 085 ‐ ACHAT DE QUATRE FOURGONNETTES UTILITAIRES 112 185,71 

=============Total pour le fournisseur: 112 185,71 

272 PAGEAU MOREL & ASSOCIES Pièce: 554913 PAIEMENT NO 3 ‐ HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ RACCORDEMENT D'UNE 3 966,64 GÉNÉRATRICE EXTÉRIEURE MOBILE DANS L'USINE D'ÉPURATION DEMASSON‐ANGERS

273 PAGEAU MOREL & ASSOCIES Pièce: 556407 PAIEMENT NO 6 ‐ HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ RÉALISATION D'UNE 2 408,73 ÉTUDE PRÉLIMINAIRE PORTANT SUR LA MISE AUX NORMES DES SYSTÈMESHVAC DU BÂTIMENT ADMINISTRATIF À L'USINE D'ÉPURATION DU SECTEURGATINEAU

=============Total pour le fournisseur: 6 375,37 

274 PAGENET CANADA INC. FRAIS TÉLÉPHONIE 3 397,28 

=============___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 33

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

Total pour le fournisseur: 3 397,28 

9 PAVAGE GADBOIS CE‐2013‐701 SOUMISSION 2013 SI 084 ‐ FOURNITURE ET INSTALLATION D'ABRIS AUX 38 401,65 PARCS DU CHEVAL‐BLANC ET DES GRANDS‐JARDINS ‐ DISTRICTS ÉLECTORAUXDE LIMBOUR ET DE LA RIVIÈRE‐BLANCHE ‐ NICOLE CHAMPAGNE ET YVONBOUCHER

365 PAVAGE GADBOIS CE‐2013‐787 SOUMISSION 2013 SP 096 ‐ AMÉNAGEMENT DE DIVERS PARCS ‐ SERVICE DES 56 059,51 INFRASTRUCTURES ‐ DISTRICTS ÉLECTORAUX D'AYLMER ET DE LIMBOUR ‐STEFAN PSENAK ET NICOLE CHAMPAGNE ‐ PARC SAINT‐EXUPÉRY

=============Total pour le fournisseur: 94 461,16 

24 PAYSAGISTE ENVERT ET FILS CE‐2013‐787 SOUMISSION 2013 SP 096 ‐ AMÉNAGEMENT DE DIVERS PARCS ‐ SERVICE DES 83 875,41 INFRASTRUCTURES ‐ DISTRICTS ÉLECTORAUX D'AYLMER ET DE LIMBOUR ‐STEFAN PSENAK ET NICOLE CHAMPAGNE ‐ PARCS DE LA BRIGNOLES ETMULLIGAN

=============Total pour le fournisseur: 83 875,41 

362 PBS ‐ 2740621 CANADA LTEE CE‐2013‐703 SOUMISSION 2013 SP 078 ‐ COUPE DE HAUTES HERBES ‐ CONTRAT DE TROIS 54 253,08 ANS ‐ SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

=============___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 34

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

Total pour le fournisseur: 54 253,08 

277 PLANIA INC. Pièce: 555954 PAIEMENT NO 1 ET FINAL ‐ HONORAIRES PROFESSIONNELS MISE EN PLAN 15 636,60 DES PARCS SHAMAL, VAUDAIRE ET DES CÈDRES, C‐12‐29, C‐13‐25 ETC‐13‐60

=============Total pour le fournisseur: 15 636,60 

278 POLANE INC. Com: 111352 LOCATION EN URGENCE DE PLAQUES DE MÉTAL BOULEVARD ST‐JOSEPH 9 657,90 

280 POLANE INC. Pièce: 552886 LOCATION ET LIVRAISON PLAQUES D'ACIER POUR LA PÉRIODE DU 13 MARS 14 659,31 AU 13 AVRIL 2013

=============Total pour le fournisseur: 24 317,21 

281 POSTE CANADA GESTION DES Pièce: 556563 FRAIS DE DISTRIBUTION DU DÉPLIANT DE LA SAISON 2013‐2014 DES 22 232,10 COMPTES SALLES DE SPECTACLES

=============Total pour le fournisseur: 22 232,10 

282 PUBLICITÉ M.B.M. INC. Com: 111371 ACHAT DE CHANDAILS POUR LES MONITEURS DE PISCINE 4 074,43 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 35

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

283 PUBLICITÉ M.B.M. INC. Com: 43695 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 814,59 

284 PUBLICITÉ M.B.M. INC. Com: 43702 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 3 144,57 

=============Total pour le fournisseur: 10 033,59 

285 QUADRIVIUM CONSEIL INC. Pièce: 554586 HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ INSPECTION ET EXPERTISE SUITE À 17 814,18 L'AFFAISSEMENT ‐ CONDUITE PLUVIALE ARQUÉE ‐ BOULEVARDSAINT‐JOSEPH, C‐11‐106

286 QUADRIVIUM CONSEIL INC. Pièce: 557602 HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ RÉFECTION DE LA RUE GOUIN SUR ENVIRON 9 291,90 700 METRES ENTRE LA RUE LAVIOLETTE ET LE CUL‐DE‐SAC A L'EST ‐PROJET RAPIBUS LOT 231 ‐ FACTURE 1

=============Total pour le fournisseur: 27 106,08 

26 R.G.TECHNILAB ENR. CE‐2013‐796 SOUMISSION 2012 SP 310A ‐ ENTRETIEN DE SYSTÈME DE DÉTECTION DE GAZ 148 622,70 DANS DIVERS ÉDIFICES ‐ CONTRAT DE 5 ANS

=============Total pour le fournisseur: 148 622,70 

369 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON CE‐2013‐888 SOUMISSION 2013 SP 136 ‐ SERVICES PROFESSIONNELS ‐ RÉVISON DES 123 138,23 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 36

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

& CIE DÉPENSES ET DES SERVICES ‐ OPTIMISATION DE LA PERFORMANCEORGANISATIONNELLE

287 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON Pièce: 556699 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'AUDIT VD1201 ‐ FACTURE FINALE 9 313,58 & CIE

=============Total pour le fournisseur: 132 451,81 

288 REFLEXION INC. Pièce: 556077 ACHAT DE VOLUMES 10 120,50 

289 REFLEXION INC. Pièce: 556099 ACHAT DE VOLUMES 2 977,02 

290 REFLEXION INC. Pièce: 556989 ACHAT DE VOLUMES 2 596,25 

=============Total pour le fournisseur: 15 693,77 

291 REGULVAR INC. Com: 111401 INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE DE CHAUFFAGE ‐ ATELIERS 24 144,75 MUNICIPAUX DU SECTEUR HULL

292 REGULVAR INC. Pièce: 520942 FRAIS POUR ENTRETIEN POSTE DE POLICE SECTEUR GATINEAU 2 420,23 

=============Total pour le fournisseur: 26 564,98 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 37

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

294 RELIANCE PROTECTRON Com: 111431 FOURNITURE ET INSTALLATION DE CINQ CAMÉRAS DE TÉLÉSURVEILLANCE AU 18 166,05 100 RUE D'EDMONTON

=============Total pour le fournisseur: 18 166,05 

296 RNC MEDIA INC. Pièce: 523268 RÉPARATIONS D'URGENCE RUE ST‐LOUIS 2 299,50 

297 RNC MEDIA INC. Pièce: 525667 PUBLICITÉ TÉLÉVISÉE ‐ HERBICYCLAGE CHOT ‐ 24 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE 3 446,38 2012

298 RNC MEDIA INC. Pièce: 536719 DIFFUSION DES VOEUX DES FETES 2012‐2013 3 145,71 

299 RNC MEDIA INC. Pièce: 537702 DIFFUSION DES VOEUX DES FETES 2012‐2013 3 644,71 

300 RNC MEDIA INC. Pièce: 547582 ANNONCES RADIOPHONIQUES ‐ VALORIFÊTE ‐ POUR LA PÉRIODE DU 15 AU 21 2 253,51 OCTOBRE 2012 ‐ PLANÈTE 97.1

301 RNC MEDIA INC. Pièce: 555639 ANNONCES PUBLICITAIRES POUR BAL DE NEIGE 2013 5 814,40 

302 RNC MEDIA INC. Pièce: 556392 ANNONCES PUBLICITAIRES POUR LES ACTIVITÉS DE LA DIFFUSION 9 101,42 CULTURELLE ET POUR LES CHRONIQUES CULTURELLES

=============Total pour le fournisseur: 29 705,63 

303 ROBERT BOILEAU INC. Com: 110274 ACHAT DE PIÈCES DIVERSES DE SURFAÇEUSE DE MARQUE ZAMBONI 165RA483 4 781,76 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 38

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

304 ROBERT BOILEAU INC. Com: 110735 ACHAT D'OUTIL DE REMPLACEMENT DE COUTEAU POUR SURFACEUSE ‐ ARÉNA 12 129,86 ROBERT GUERTIN

305 ROBERT BOILEAU INC. Com: 110747 ACHAT D'UNE POMPE ET D'UN MOTEUR HYDRAULIQUE POUR LE VÉHICULE 2 081,05 165RC477

306 ROBERT BOILEAU INC. Com: 111322 ACHAT DE PLUSIEURS PIÈCES POUR LE VÉHICULE 165RC479 3 602,69 

308 ROBERT BOILEAU INC. Pièce: 528218 ACHAT DE PEINTURE 2 030,46 

310 ROBERT BOILEAU INC. Pièce: 555273 FRAIS DE RÉPARATION POUR LE VÉHICULE 165RB483 2 364,70 

=============Total pour le fournisseur: 26 990,52 

311 ROBERT‐MEUNIER PATRICK Pièce: 555439 SERVICES DE RECHERCHES POUR LES CONSEILLERS ANDRÉ LAFRAMBOISE, 7 114,08 MAXIME PEDNEAUD‐JOBIN, STEFAN PSENAK ‐ MARS 2013

=============Total pour le fournisseur: 7 114,08 

312 ROBINSON FRERES ENRG. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 18 953,72 

=============Total pour le fournisseur: 18 953,72 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 39

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

314 RONA L'ENTREPOT GATINEAU Com: 110202 ACHAT DE MATÉRIAUX POUR RÉPARATION DE TOITURE ET STATION DE 4 938,19 POMPAGE D'AYLMER

315 RONA L'ENTREPOT GATINEAU Com: 110917 ACHAT DE PANNEAUX DE BOIS ‐ 4 LIVRAISONS DE 100 PANNEAUX ‐ DATE A 7 583,75 DÉTERMINER

316 RONA L'ENTREPOT GATINEAU Com: 111147 ACHAT D'ÉPINETTES TRAITÉES 3 569,97 

317 RONA L'ENTREPOT GATINEAU Com: 111447 ACHAT DE TAPIS POUR LES ARÉNAS 12 453,62 

=============Total pour le fournisseur: 28 545,53 

34 ROTEK PLASTIC CE‐2013‐861 SOUMISSION 2013 SP 094 ‐ FOURNITURE DE CONTENEURS DE CHARGEMENT 106 912,96 AVANT DE PLASTIQUE DESTINÉS À LA COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES‐ JUSQ'AU 31 DÉCEMBRE 2014

=============Total pour le fournisseur: 106 912,96 

7 SEGUIN MORRIS CE‐2013‐699 SOUMISSION 2013 SI 090 ‐ MODIFICATION DES FEUX DE CIRCULATION AUX 68 755,05 INTERSECTIONS DU BOULEVARD DE LA CITÉ‐DES‐JEUNES ET LA RUE TALBOTAINSI QUE DU CHEMIN DE MONTRÉAL OUEST ET LA RUE SAINT‐MARIN ‐DISTRICTS ÉLECTORAUX DE L'ORÉE‐DU‐PARC ET DE MASSON‐ANGERS ‐MIREILLE APOLLON ET LUC MONTREUIL

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 40

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

=============Total pour le fournisseur: 68 755,05 

20 SERIGRAPHIE ALBION CE‐2013‐748 SOUMISSION 2013 SP 091 ‐ DÉCALQUES POUR LA FLOTTE DU SERVICE DE 137 982,42 POLICE DE LA VILLE DE GATINEAU ‐ CONTRAT DE 1 AN ‐ AVEC LAPOSSIBILITÉ DE RENOUVELLEMENT POUR DEUX PÉRIODE ADDITIONNELLESD'UNE ANNÉE

=============Total pour le fournisseur: 137 982,42 

321 SERVICE DE PNEUS K&S Com: 111160 FOURNIR ET REMPLIR URÉTHANE POUR PNEUS ‐ CHARGEUR AU CRT 335TB162 16 528,35 

322 SERVICE DE PNEUS K&S Com: 111315 ACHAT DE 8 PNEUS 1000 ‐ 20 EURO GRIP TVS MT54MPT 4 709,38 

323 SERVICE DE PNEUS K&S Com: 111380 ACHAT DE PNEUS RÉCHAPPÉS POUR LA NIVELEUSE 340VA168 3 352,67 

=============Total pour le fournisseur: 24 590,40 

325 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES Pièce: 554364 ENVOIS ET RETOURS ENTRE LE 28 MARS ET 3 MAI 2013 2 738,39 

=============Total pour le fournisseur: 2 738,39 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 41

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

326 SOLOTECH Com: 111379 ACHAT D'ÉQUIPEMENTS AUDIO‐VISUEL POUR LA SALLE JEAN‐DEPRÉZ 8 004,63 

=============Total pour le fournisseur: 8 004,63 

12 SOLUTIONS MEDIASOLV CE‐2013‐706 SOUMISSION 2012 SP 368 ‐ ACQUISITION D'UN SYSTÈME PERMETTANT LA 285 266,73 GESTION DE LA PREUVE NUMÉRIQUE ‐ SUPPORT ET MAINTENANCE POUR 5 ANS

=============Total pour le fournisseur: 285 266,73 

327 ST‐GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS Com: 40349 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 217,41 INC.

328 ST‐GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS Com: 40350 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 527,04 INC.

329 ST‐GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS Com: 40460 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 3 982,74 INC.

330 ST‐GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS Com: 40509 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 3 287,19 INC.

331 ST‐GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS Com: 40575 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 874,73 INC.

332 ST‐GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS Com: 40705 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 138,05 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 42

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

INC.

333 ST‐GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS Com: 40789 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 3 312,26 INC.

334 ST‐GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS Com: 43813 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 750,76 INC.

335 ST‐GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS Com: 43960 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 987,70 INC.

=============Total pour le fournisseur: 26 077,88 

336 STAQ PROMOTIONS (4029313 Com: 110326 ENSEMBLES BOÎTES CADEAUX DE 2 VERRES À VIN POUR LA SOIRÉE DE 4 160,66 CANADA INC.) RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

337 STAQ PROMOTIONS (4029313 Com: 110610 ACHAT D'ACCESSOIRES POUR CARTE D'IDENTITÉ DES EMPLOYÉS DE LA VILLE 2 799,64 CANADA INC.) DE GATINEAU

338 STAQ PROMOTIONS (4029313 Com: 111131 ACHAT D'ÉPINGLETTES POUR LE SERVICE DES COMMUNICATIONS 2 328,24 CANADA INC.)

339 STAQ PROMOTIONS (4029313 Com: 111195 ÉPINGLETTES D'IDENTIFICATION AVEC PRÉNOM ET LOGO DE LA VILLE 3 656,21 CANADA INC.)

340 STAQ PROMOTIONS (4029313 Com: 111233 350 MALLETTES AVEC LOGO BRODÉ EN COULEUR POUR LE COLLOQUE "LES 2 474,85 CANADA INC.) ARTS ET LA VILLE"

341 STAQ PROMOTIONS (4029313 Com: 41822 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 4 276,52 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 43

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

CANADA INC.)

342 STAQ PROMOTIONS (4029313 Com: 43720 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 12 003,35 CANADA INC.)

343 STAQ PROMOTIONS (4029313 Com: 43978 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 603,03 CANADA INC.)

=============Total pour le fournisseur: 34 302,50 

363 STERLING FORD CE‐2013‐705 SOUMISSION 2013 SP 077 ‐ ACHAT DE VOITURES DE POLICE BANALISÉES 317 318,90 (BERLINES) ‐ SERVICE DE POLICE

=============Total pour le fournisseur: 317 318,90 

344 TEIXEIRA DESIGN Pièce: 557852 HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ GRAPHISME POUR LA PRODUCTION D'UN 2 535,20 ACCROCHE‐PORTE RELATIVEMENT AU REJET A L'ÉGOUT

=============Total pour le fournisseur: 2 535,20 

345 TELUS MOBILITE FRAIS TÉLÉPHONIE 27 853,86 

=============___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 44

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

Total pour le fournisseur: 27 853,86 

355 THIBO PRODUITS DE BUREAU Pièce: 555009 FOURNITURES 2 416,05 3053857 CANADA INC.

357 THIBO PRODUITS DE BUREAU Pièce: 555995 ACHAT D'AMEUBLEMENT ‐ PARAVENT 3 110,36 3053857 CANADA INC.

=============Total pour le fournisseur: 5 526,41 

39 VELO‐SERVICES INC. CM‐2013‐388 PROTOCOLE D'ENTENTE À INTERVENIR ENTRE VÉLO‐SERVICES INC. ET LA 142 900,00 VILLE DE GATINEAU POUR LES ANNÉES 2013 À 2017

=============Total pour le fournisseur: 142 900,00 

370 VISION CENTRE‐VILLE DE CE‐2013‐773 SUBVENTION DE 5 000 $ ‐ VISION CENTRE‐VILLE GATINEAU POUR LES 5 000,00 GATINEAU ACTIVITÉS ESTIVALES ‐ MEMBRES DU CONSEIL

40 VISION CENTRE‐VILLE DE CM‐2013‐402 AUTORISATION POUR UNE OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DANS 61 000,00 GATINEAU LE CADRE D'UN PROJET DE FERMETURE D'UNE PORTION DES RUES LAVAL,

AUBRY ET KENT AFIN D'EN FAIRE UNE RUE PIÉTONNIÈRE PERMETTANT LATENUE D'ACTIVITÉS D'ANIMATION, UN MARCHÉ PUBLIC ET DES TERRASSES

DE RESTAURATION, DE MÊME QUE L'OCTROI D'UNE SUBVENTION AU MONTANT___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 45

SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT

DE 24 000 $ ‐ DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL‐VAL‐TÉTREAU ‐ DENISELAFERRIÈRE

=============Total pour le fournisseur: 66 000,00 

371 VOLLEYBALL CANADA CM‐2013‐386 RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D'ENTENTE 2013‐2016 AVEC VOLLEYBALL 328 000,00 CANADA

=============Total pour le fournisseur: 328 000,00 

15 XYLEM CANADA COMPANY CE‐2013‐734 SOUMISSION 2013 SI 197 ‐ FOURNITURE DE TUYAUX 63 829,26 

358 XYLEM CANADA COMPANY Com: 47730 POMPE DE RECHANGE FLYGT 7.5 POUR STATION DU CASINO 9 106,02 

=============Total pour le fournisseur: 72 935,28 

=============Grand total 21 819 419,20 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 46