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Versailles, le 24 mars 2016 Communiqué de presse Un budget 2016 en mode veille L’Opievoy a adopté son budget 2016 avec 20 voix pour et 6 abstentions. Il s’agit d’un budget de transition dans une année singulière qui verra l’Office se transformer. De ce fait, il n’est pas marqué par des orientations fortes qui engageraient l’avenir. En revanche, ce budget privilégie le service aux locataires par un effort sur l’entretien et la maintenance des logements (+3%) financés par des économies sur les charges de structure. A titre d’exemple, le budget communication a été réduit de 40%. Malgré tout, nous regrettons que les choix budgétaires passés, comme le Débat d’Orientation Budgétaire l’a souligné en janvier dernier, et l’impossibilité d’augmenter les loyers qui ne nous autorisent pas à engager immédiatement de nouvelles réhabilitations pourtant urgentes. Dès lors le budget d’investissement se contentera seulement d’honorer les engagements pris les années précédentes. Cependant, conscients de la nécessité d’un vaste plan de réhabilitations et des enjeux à venir comme l’ANRU II ainsi que le besoin en nouveaux logements, un budget d’études conséquent a été arrêté (1M€) afin d’être prêt à engager ces projets dès le retour à de meilleurs auspices et l’avenir de l’office définitivement clarifié. Nous mesurons parfaitement l’attente des locataires et des municipalités dans ces domaines. Nous ferons en sorte de ne pas les décevoir. Le budget se décompose de la façon suivante : BP 2015 BP 2016 Produits d’exploitation 371.0 M€ 355.4 M€ Dont Chiffre d’Affaires 219.7 M€ 223.9 M€ Dont Produits des loyers 217.8 M€ 221.6 M€ Charges d’Exploitations 346.7 M€ 340.6 M€ Dont Charges de structure 66.5 M€ 65.7 M€ Dont Charges de personnel 42.7 M€ 41.5 M€ Dont Entretien et Maintenance 35.8 M€ 36.9 M€ Résultat prévisionnel 24.3 M€ 14.8 M€

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Page 1: Web viewDont Entretien et Maintenance. 35.8 M

Versailles, le 24 mars 2016

Communiqué de presse

Un budget 2016 en mode veille

L’Opievoy a adopté son budget 2016 avec 20 voix pour et 6 abstentions.

Il s’agit d’un budget de transition dans une année singulière qui verra l’Office se transformer. De ce fait, il n’est pas marqué par des orientations fortes qui engageraient l’avenir. En revanche, ce budget privilégie le service aux locataires par un effort sur l’entretien et la maintenance des logements (+3%) financés par des économies sur les charges de structure. A titre d’exemple, le budget communication a été réduit de 40%.

Malgré tout, nous regrettons que les choix budgétaires passés, comme le Débat d’Orientation Budgétaire l’a souligné en janvier dernier, et l’impossibilité d’augmenter les loyers qui ne nous autorisent pas à engager immédiatement de nouvelles réhabilitations pourtant urgentes. Dès lors le budget d’investissement se contentera seulement d’honorer les engagements pris les années précédentes.

Cependant, conscients de la nécessité d’un vaste plan de réhabilitations et des enjeux à venir comme l’ANRU II ainsi que le besoin en nouveaux logements, un budget d’études conséquent a été arrêté (1M€) afin d’être prêt à engager ces projets dès le retour à de meilleurs auspices et l’avenir de l’office définitivement clarifié. Nous mesurons parfaitement l’attente des locataires et des municipalités dans ces domaines. Nous ferons en sorte de ne pas les décevoir.

Le budget se décompose de la façon suivante :

BP 2015 BP 2016

Produits d’exploitation 371.0 M€ 355.4 M€Dont Chiffre d’Affaires 219.7 M€ 223.9 M€Dont Produits des loyers 217.8 M€ 221.6 M€

Charges d’Exploitations 346.7 M€ 340.6 M€Dont Charges de structure 66.5 M€ 65.7 M€Dont Charges de personnel 42.7 M€ 41.5 M€Dont Entretien et Maintenance 35.8 M€ 36.9 M€

Résultat prévisionnel 24.3 M€ 14.8 M€

Annuités 63 M€ 66 M€

Investissement 173 M€ 140 M€

Contact presse : [email protected]