conférence départementale du pas-de-calais du 13...
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Conférence Départementale du Pas-de-Calais du 13 décembre 2012
Mise en œuvre de
l’article 21 de la loi NOME du 7 décembre 2010
Préambule
Cette présentation est construite selon la même méthode qui a présidé à la Conférence Départementale de 2011.
Nous avons continué à privilégier :
le volet DIAGNOSTIC sur la base des résultats à fin 2011
le volet consolidation du programme prévisionnel des investissements 2012
le volet construction du programme d’investissement 2013
Compte tenu que l’enjeu est patrimonial et qualité du produit, nous sommes convenus d’intégrer dans notre
approche :
les investissements dans les postes sources qui contribuent à la qualité
les dépenses d’entretien et de maintenance préventive et curative
Afin de se conforter sur le fait que les investissements réalisés sont les plus pertinents, et de vérifier qu’ils sont
d’un niveau suffisant en termes de continuité de fourniture ou de clients mal alimentés, nous chercherons à
mesurer leur impact sur la qualité à N+1.
La FDE s’engage à recevoir ces indicateurs qualité comme des prévisions non engageantes.
2
Sommaire
La distribution publique de l’électricité dans le Pas de Calais 1
Organisation de la distribution d’électricité
Diagnostic Qualité porté par la FDE et évaluation des Résultats atteints au
regard de la conférence départementale du 13 décembre 2011
2
3
4 Programmes
d’investissements ERDF et FDE62 2012-2013
3
Sommaire
La distribution publique de l’électricité dans le
Pas de Calais
1
Organisation de la distribution d’électricité
2
3
4 Programmes d’investissements ERDF et FDE62
2012-2013
4
Diagnostic Qualité porté par la FDE et évaluation des Résultats atteints au
regard de la conférence départementale du 13 décembre 2011
une seule concession à maille départementale
Généralités
Le contrat de concession a été signé entre la Fédération Départementale d’Energie du
Pas de Calais (FDE) et EDF le 30 novembre 1996 pour une durée de 25 ans.
Le Pas de Calais est un département en régime urbain.
La FDE compte 893 communes adhérentes qui ont pour distributeur ERDF (2 communes
du Pas de Calais adhèrent à la SICAE de la Somme et du Cambrésis).
La FDE contrôle l’activité des Concessionnaires ERDF et GrDF
La FDE est maitre d’ouvrage
Des travaux concernant l’amélioration esthétique (intégration des ouvrages dans
l’environnement : mise en souterrain ou technique discrète).
Elle peut être MOA des aménagements des zones à maîtrise d’ouvrage publique
Les données patrimoniales présentées ci après sont à jour du 31/12/2011
5
1
Description de la concession: patrimoine
6
1
Postes HTA/BT ( 12 261 )
49 Postes Sources
dont 37 situés sur le
département du Pas de Calais
Réseau HTA
4 215km aérien
5 958km souterrain
Différents types de postes
(sur poteau, urbain,
compact…)
Réseau BT
7 081 km aérien
1 960 dont km fil nu
4 469km souterrain
727 597 Clients (branchements et
colonnes montantes)
7
Description de la concession: Le réseau HTA
1
Réseau HTA (en km) Concession
2010 2011 Variation
Réseau souterrain 5.761 5.958 + 3,4%
Réseau aérien torsadé 2 2 0.0%
Réseau aérien nu
Dont faible section
4.276
39
4.212
37 -1,5%
Total réseau HTA 10.040 10.172 + 1,3%
Taux d’enfouissement HTA 57,4% 58,6% + 1.2 pts
8
Description de la concession Le réseau BT et les postes HTA/BT
1
Répartition des postes HTA/BT (en
nb)
Concession
2010 2011 Variation
Postes type rural 4.665 4.295 -7,9%
Postes type urbain 7.478 7.966 + 6,5%
TOTAL 12 143 12 261
Dont postes sur poteau 3.967 3.904 - 1,6%
Dont postes cabines hautes 333 319 - 4,2%
Dont postes cabines basses 4.396 4.407 + 0,3%
Dont autres postes (socle,
immeuble,..) 3.447 3.631 + 5,3%
Réseau BT (en km) Concession
2010 2011 Variation
Réseau souterrain 4.329 4.469 + 3,2%
Réseau aérien torsadé 5.106 5.121 + 0,3%
Réseau aérien nu 1.999 1.960 - 2,0%
Dont fils nus de faibles sections 363 352 - 2,9%
Total réseau BT 11.434 11.550 + 1,0%
Taux d’enfouissement BT 37,9% 38,7% + 0.8 pt
Le nombre de clients (points de livraison) est en augmentation continue de plus de 4 % en 5 ans .
9
Les clients consommateurs 1
Evolution du nombre de clients Evolution de l’énergie acheminée
GWh
L’énergie acheminée est en augmentation de plus de 10 % en 5 ans.
696887
706294
708952
720 772
727 597
680000
685000
690000
695000
700000
705000
710000
715000
720000
725000
730000
2007 2008 2009 2010 2011
6800
7000
7200
7400
7600
7800
8000
8200
8400
2007 2008 2009 2010 2011
Sommaire
La distribution publique de l’électricité dans le Pas de Calais 1
Organisation de la distribution d’électricité 2
3
4 Programmes
d’investissements ERDF et FDE62 2012-2013
10
Diagnostic Qualité porté par la FDE et évaluation des Résultats atteints au
regard de la conférence départementale du 13 décembre 2011
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Les postes sources
sont des biens
propres ERDF
Organisation d’ERDF pour la distribution d’électricité : exploitation et développement des réseaux
Sur les 1750 agents de la région Nord Pas de Calais, 700 environ sont localisés sur le
département du Pas de Calais. Ils sont répartis sur les sites de Arras, Boulogne, Calais, St
Omer, Bruay, Béthune, Lens, Dainville, Hesdin, Hénin Beaumont, Berck. Aucune
fermeture de site n’est envisagée à court ou moyen terme.
ERDF supervise les postes sources et les réseaux HTA par l’agence de conduite, entité à
maille régionale Nord Pas de Calais située à Boulogne, fonctionnant en service continu
L’entretien et l’exploitation des réseaux sont organisés en trois mailles, à cheval sur les
départements du Nord et du Pas de Calais. Les principaux sites sur le Pas de Calais sont
Boulogne, Calais, Saint Omer, Béthune, Hesdin, Lens, Dainville, Bruay et Arras ce qui
représente une couverture harmonieuse de ce département. Ces équipes sont amenées à
intervenir sur incident en dehors des heures ouvrées, sous un régime d’astreinte
2
12
Organisation d’ERDF pour la distribution d’électricité: relation clientèle et raccordement
La réception des appels dépannage est assurée par une entité basée à Lille et travaillant
sur 4 régions administratives
Les études de développement des réseaux et le pilotage des chantiers sont assurés par
des entités à maille Pas de Calais, dont le siège est à Arras, avec des antennes
principales à Lens, Béthune, Calais, St Omer, Hesdin et Boulogne
L’accueil des demandes de raccordement des particuliers et professionnels est assuré à
Calais pour les deux départements Nord et Pas de Calais; cette entité pilote ensuite la
réalisation des travaux.
Les interventions techniques chez les clients sont réalisées par des équipes implantées
sur les principales villes du département : Henin Beaumont, Béthune, Arras, Hesdin, Saint
Omer, Berck, Calais, Boulogne
2
13
Organisation d’ERDF pour la distribution d’électricité: Carte des implantations
2
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Sommaire
La distribution publique de l’électricité dans le Pas de Calais 1
Organisation de la distribution d’électricité
2
3
4 Programmes
d’investissements ERDF et FDE62 2012-2013
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Diagnostic Qualité porté par la FDE et évaluation des Résultats atteints au
regard de la conférence départementale du 13 décembre 2011
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QUALITE DE FOURNITURE rappel des attentes exprimées par FDE 62 et des engagements pris par ERDF lors de la conférence départementale de décembre 2011
La volonté de la FDE est de retrouver un B de 40’: ERDF propose d’atteindre un B incident de 40’ en 2016
Pour FDE proposition d’une valeur B incident 2012 à 50’ (43 HTA+7 BT); estimation ERDF à 57’
pour 2012 Proposition de limiter le B tx à 20’ : accord ERDF, hors travaux du programme PCB Plus de commune à plus de 12H de coupure : accord ERDF Pas de commune à plus de 9H de coupure deux ans de suite : examen des situations par ERDF Plus de commune inférieure à 5000 habitants à plus de 70 coupures très bréves Indicateur abandonné par la FDE Pas de départ à plus de 70 CTB : accord ERDF Moins de 4500 CMA (inférieur à 1%) et plus de communes à + 25% CMA : accord ERDF Plus de commune à forte intensité energétique avec B >90 : Indicateur abandonné par la FDE
QUALITE DE FOURNITURE Interruption de fourniture: pour FDE retrouver un B incident de 40’ ERDF propose une valeur de 40’ en 2016
1
8
48,3 43,84 43,14
53,18
39
106
40,2
74,4
60,7 65
61
80,97
103 105,4
72,6 74
40
0
20
40
60
80
100
120
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cri
tère
B e
n m
inu
tes
QUALITE DE FOURNITURE
Une grande disparité de qualité sur
le département
19 Plus de 12 heures de critère B
Entre 6 et 12 heures de critère B
Entre 3 et 6 heures de critère B
Entre 1 et 3 heures de critère B
Moins d'une heure de critère B
0 minute de critère B
Communes hors concession
Critère B total 2011
Arras
Dohem
Bourthes
Plus de 12 heures de critère B
Entre 6 et 12 heures de critère B
Entre 3 et 6 heures de critère B
Entre 1 et 3 heures de critère B
Moins d'une heure de critère B
0 minute de critère B
Communes hors concession
Critère B total 2011
Arras
Dohem
Bourthes
Le critère B est très variable d’une commune à
l’autre. En l’occurrence, sur l’exercice 2011,
certaines communes ont un critère B nul (6,3
% de la concession). Les communes dont le
critère B est inférieur à 1 heure représente la
plus grande part (36,4 % ). Viennent ensuite les
communes ayant un critère B compris entre 1
et 3 heures (29,6 %). A la marge, des
communes présentent un critère B de plus de
12 heures (2,9 %).
Représentation du critère B à la
maille communale
20
Objectif 2012 en B incident pour la FDE 50’ (43’ HTA+7’ BT) ( vu par ERDF :57’) Résultats 2011 La composante B incident est de 48’ (moins 23%) Objectif atteint
Objectif 2012 en B travaux: Limiter le B tx à 20’ (accord ERDF) Résultat 2011 La valeur du B travaux est ramenée à 24’ (moins 46%) Objectif sur la bonne trajectoire
QUALITE DE FOURNITURE
21
QUALITE DE FOURNITURE
Objectif :Plus de commune à plus de 12H de coupure : accord ERDF
26 communes présentent en 2011 un B total supérieur à 12H, dont 6 du fait d’opérations de maintenance ayant généré un B travaux important. Ces 26 communes représentent une population totale de 3761 clients.
Objectif non atteint
Objectif : Pas de commune à plus de 9H de coupure deux ans de suite : examen des situations par ERDF
il n’y a pas de commune ayant un B incident supérieur à 9H deux ans de suite, soit 2010 et 2011.
Objectif atteint
Objectif : Pas de départ à plus de 70 CTB : accord ERDF Aucun départ n’a connu plus de 70CTB en 2011
Objectif atteint
22
QUALITE DE FOURNITURE
Moins de 4500 CMA (inférieur à 1%) et plus de communes à + 25% CMA :
Accord ERDF Résultats 2011: Le résultat 2011 est établi sur la base d’une requete lancée en mars 2012. Le nombre de clients mal alimenté est calculé à 4868, soit 0,67% des clients
de la concession
Objectif atteint 5 communes apparaissent avec plus de 25% de CMA, et des solutions seront
apportées en 2013, voir pages suivantes
Objectif non atteint
QUALITE DE FOURNITURE
Evaluation de la tenue de la tension – 10% / + 10%
Beauvois
Campagne-lès-Guines
Conteville-en-Ternois
Sarton
Plus de 30% d'usagers mal alimentés
Entre 20 et 30%
Entre 10 et 20%
Entre 5 et 10%
Moins de 5%
Pas d'usager mal alimenté
En 2011, 5 communes ont
un taux de clients mal
alimentés supérieur à 25
%, contre 8 en 2010. La
commune de Conteville-
en-Ternois enregistre un
taux maximal de 46,7 %.
Taux d’usagers mal alimentés par
rapport au nombre d’usagers BT
par commune en 2011
23
QUALITE DE FOURNITURE
Communes à plus de 25% de CMA selon requete de mars 2012
Libellé Commune
Nombre
Client du
Depart BT
Nombre
Client Mal
Alimentes du
départ BT
%
BEAUVOIS 61 21 34 Travaux terminés
CAMPAGNE-LES-GUINES 196 65 33 nouvelle affaire en 2013
CONTEVILLE-EN-TERNOIS 45 21 46 Nouvelle affaire pour 2013-7 CMA
dans SIG au 5/09/2012
HENDECOURT-LES-RANSART 63 16 25 Pas de contraintes dans SIG à ce
jour, suite à mise à jour des
données cartographiques
SARTON 125 44 35 travaux 2013
24
25
Les investissements Réseaux d’ ERDF Satisfaction de la FDE
2010
2011 CF
CONFERENCE DU
13/12/2011
2011
REALISE
Annoncé pour
2012 à la
conférence 2011
2012 point de
sortie estimé
Renforcement des
réseaux 3091 3040 2877 4800 3900
dont HTA 346 740 543 2700 1400
dont BT 2745 2300 2334 2100 2500
Sécurité et
Environnement 5324 3500 3287 3000 4000
dont Article 8 2000 1700 1700 1500 1500 dont sécu BT des lieux
de vie 27 0 130 0 50
dont PCB 2675 1300 727 1100 850
dont HTA/BT 570 500 760 400 1 600
Qualité de la desserte 8095 11950 11957 11000 12000 dont Plan Aléas
Climatique 3050 6000 5249 3500 4700
pour HTA 5831 9100 9265 7800 9100
pour BT 2263 2850 * 2692 3200 2900
Total 16500 18490 plancher 18121 18800 19900
26
REALISATION DES CHANTIERS PREVUS
Le programme de chantiers 2011 présenté lors de la conférence départementale du 13 décembre 2011a été respecté. S’agissant du programme 2012, les réalisations sont conformes aux prévisions à l’exception des affaires suivantes décalées sur 2013:
Départ Fleurbaix de Estaire Départ Fruges de Lumbres Départ Henne de Marquise
27
19 Chantiers, pour 4 200 k€, dépose de 73 km et pose de 76 km souterrain
TRAVAUX 2012: modernisation aérien Principaux chantiers HTA (page1/2) affaires engagées
Poste Source Départ HTA Commune Principale
ESSARS LACOUT LOCON
GRAVELINE BERGER OYE-PLAGE
SORRUS MERLIM SAINT AUBIN
MARQUISE PLATIA MARQUISE
SORRUS ATTIN ESTRELLES
DESVRES CHOQUE SAINT MARTIN
CHOQUEL
SORRUS BRIMEU SEMPY
SAMER FRENCQ FRENCQ
MOTTELETTE LOUCHE LOUCHES
28
TRAVAUX 2012: modernisation aérien Principaux chantiers HTA (page 2/2) affaires engagées
Poste Source Départ HTA Commune Principale
MOTTELETTE FERLIN BONNINGUES LES
ARDRES
BARLIN AVESNE Aubigny en artois
HESDIN BOISLE Labroye
ESSARS FLEMIN ANNEZIN
BIACHE TORQUENNES GOEULZIN
VERTE-VOIE SALENG OUTREAU
GOSNAY MARLES Marles les mines
ATTAQUES TURQUE OYE-PLAGE
FREVENT AUXI FREVENT
AIRE ST OMER ROQUETOIRE
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Programme CPI 2011: montée en puissance
Réalisé 5 chantiers, pour 214k€ et réalisation de 3 km
Commune Principale Somme de Dépose (m) Somme de Pose (m)
BERCK 150 150
CALAIS 1 500 1 547
ARRAS 320 310
MONTREUIL 1 682 1 461
LLONGUENESSE 48 48
30
Programme 2012 CPI HTA affaires engagées
24 chantiers, pour 2 238k€ et réalisation de 32 km
Commune Principale Somme de Dépose (m) Somme de Pose (m)
ARRAS 1 600 1 600
CALAIS 3 625 4 090
COURRIERES 497 507
ISBERGUES 596 596
LE PORTEL 626 626
LEFOREST 1 371 1 371
LENS 5 250 5 250
LIEVIN 7 446 7 144
VENDIN-LE-VIEIL 600 600
Saint Léonard 1 905 1 550
MARCK 3 593 2 400
Saint Martin Boulogne 4 874 4 900
31
Traitement des faibles sections sur les réseaux basse tension
Le schéma directeur d’ERDF vise la résorption totale des réseaux
BT de faibles sections à échéance 2024.
ERDF et la FDE ont une volonté commune de résorption de ces
réseaux, des opérations à vocation esthétique sous maitrise
d’ouvrage FDE 62 y participent
350
370
390
410
430
450
470
490
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
32
33
Poste Départ Situation Travaux prévus
AIRE ST OMER Fragile en 2011 Travaux 2013
AVESNES SOMBRI Fragile en 2011 A l’étude
BARLIN NOYELLE Fragile en 2011 A l’étude
ESSART RICHB Fragile en 2011 Pose OMT en 2012
GOSNAY HAILLI Fragile en 2011 Travaux 2013
GRAVELINE ST MAK Fragile en 2011 Réalisé en 2012
PERNES LILLERS Fragile en 2011 Réalisé en 2012
PERNES TANGRY Fragile en 2011 2 CL en 2011 : à suivre pour
confirmer ou non
Les dépenses de maintenance
34
2009 2010
2011 SELON
CONF DEP
2011
2011
REALISE
2012 Point de
sortie estimé
Maintenance BT
741 724 620 510 630
Maintenance HTA 601 623 520 584 600
Elagage BT 254 225 240 165 350
Elagage HTA
616 798 720 910 710
Postes HTA/BT (voir
aussi capex) 858 860 660 433 460
Branchement 146 221 130 245 110
Visite de ligne HTA/BT 132 257 300 206 300
TOTAL 3348 3708 3190 3053 3160
Les objectifs « Qualité et investissement » 2012 et 2013 Propositions FDE 62
Les objectifs « Qualité et investissement » 2012 et 2013
Critère B 73 mn en 2011 . Objectif 2012 = 66mn Objectif 2013 = 60 mn
Critère B inc 48 mn en 2011 . Objectif 2012 = 44mn Objectif 2013 = 42 mn
Critère B tvx 25 mn en 2011 . Objectif 2012 = 20mn Objectif 2013 = 18 mn
Plus de Communes subissant plus de 12h de coupures sur Incidents
13 en 2010 16 en 2011 Objectif 2013 : 0
Plus de Communes subissant plus de 7h de coupures sur Incidents 2 ans de suite
Pas de départs HTA à plus de 70 CTB (Coupures Très Brèves)
Suivi des départs HTA à plus de 25 CTB (Coupures Très Brèves)
(4 en 2010 5 en 2011 Objectif 2012 = Objectif 2013 = )
36
Nombre de CMA (Clients mal alimentés) Objectif : % inf à 1%
4868 en 2011 Objectif 2013 4500
Plus de communes ayant plus de 25 % de clients mal alimentés
5 en 2011 Objectif 2012 0
Montant des Investissements 2013 = 23 000 000 €
Montant des dépenses de maintenance 2013 = 3 200 000 €
Nombre de km de câble CPI remplacés 2012=40km 2013= 40km
Nombre de km de faibles sections remplacées 2012 et 2013 = x
37
Sommaire
La distribution publique de l’électricité dans le Pas de Calais 1
Organisation de la distribution d’électricité
2
3
4 Programmes
d’investissements ERDF et FDE62
2012-2013
38
Diagnostic Qualité porté par la FDE et évaluation des Résultats atteints au
regard de la conférence départementale du 13 décembre 2011
39
Valeurs cibles Résultats 2011 Objectifs fixés par
le décret
6 en nombre de CL 0,5% < 5%
13H de critére B 0,8% < 5%
35 en nombre de CB 0,0% < 5%
respect de la norme
de tension
1,2% < 3%
40
Evolution des investissements ERDF globaux 2010-2013 sur le département
Investissements ERDF (en k€)
2010 2011 2012 POINT DE
SORTIE ESTIME
2013
PREVISIONNEL
1. Raccordement des
consommateurs et producteurs 21.090 25.408 35 389 37 668
2. Investissements pour
l’amélioration du patrimoine 24.920 30.507 32 182 34 202
2.1 Performance du réseau 16.379 23.628 23 400 25 820
Dont renforcement 3.092 2.876 4 155 6 052
Dont climatique 2.961 5.249 4 700 2 081
Dont modernisation yc Poste
Source 7.690 12.655 10 915 13 728
Dont moyens d’exploitation 2.637 2.848 3 630 3 960
2.2 Exigences environnementales
et réglementaires 8.541 6.880 8 782 8 382
Dont environnement (article 8,
intégration des ouvrages) 2.296 1.875 1 616 1 767
Dont sécurité et obligations
réglementaires yc Poste Source 3.807 2.388 3 166 2 767
Dont modifications d’ouvrages à
la demande de tiers 2.438 2.617 4 000 3 848
3. Investissements de logistique
(dont immobilier) 497 853 1 106 1 922
Total (en k€) Brut 46.507 56.768 68 676 73 793
41
Les investissements Réseaux d’ ERDF
2010
2011 CF
CONFERENCE DU
13/12/2011
2011
REALISE
Annoncé pour
2012 à la
conférence 2011
2012 POINT DE
SORTIE ESTIME 2013
PREVISIONNEL
Renforcement des
réseaux 3091 3040 2877 4800 3900 4400
dont HTA 346 740 543 2700 1400 1800
dont BT 2745 2300 2334 2100 2500 2600
Sécurité et
Environnement 5324 3500 3287 3000 4000 4300
dont Article 8 2000 1700 1700 1500 1500 1700
dont sécu BT des lieux
de vie 27 0 130 0 50 50
dont PCB 2675 1300 727 1100 850 850
dont HTA/BT 570 500 760 400 1 600 1 700
Qualité de la desserte 8095 11950 11957 11000 12000 13450
dont Plan Aléas
Climatique 3050 6000 5249 3500 4700 2080
pour HTA 5831 9100 9265 7800 9100 8950
pour BT 2263 2850 * 2692 3200 2900 4500
Total 16500 18490 plancher 18121 18800 19900 22150
42
14 Chantiers, pour 3 600k€, dépose de 43 km et pose de 46km souterrain
TRAVAUX 2013: modernisation aérien Principaux chantiers HTA 1/2
Poste Source Départ HTA Commune Principale
ST-OMER HOULLE TILQUES
MOTTELETTE PRUNUS BALINGHEM
AIRE MAMETZ AIRE-SUR-LA-LYS
ARRAS IMP ANZIN-SAINT-AUBIN
SORRUS RUETIG LEPINE
DESVRES HUCQUE PREURES
SORRUS MERLIM MERLIMONT
SORRUS ATTIN ESTRELLES
ESTAIRE FLEURBAIX FLEURBAIX
MARQUISE STINGL LEUBRINGHEN
LUMBRES COULOM SENIGHEM
HOLQUE LAPANN MUNCQ-NIEURLET
LUMBRES FRUGES ELNES
CALAIS PT 3 GUINES (pour restructuration Motelette Ardres)
Programme PAC
sécurisation vis-à-
vis des aléas
climatiques
43
15 Chantiers, pour 3 300k€, dépose de 39 km et pose de 28km souterrain *
TRAVAUX 2013: modernisation aérien Principaux chantiers HTA 2/2
Poste Source Départ HTA Commune Principale
HESDIN LIGESC MARCONNE
MARQUISE HENNE LA CAPELLE-LES-BOULOGNE
BIACHE NEUVIR FRESNES-LES-MONTAUBAN
ESSARS CUINCH CUINCHY
GOSNAY HAILLI HAILLICOURT
SAMER ENQUIN LACRES
MONTCROISETTE MOISSON LENS
MOTTE-JULIENNE GOUDY HENIN-BEAUMONT
AVESN BARLY GOUY-EN-ARTOIS
SAMER RIMBOV SAMER
PERNES CLAREN DIVION
GUARBECQUE GUARBE LILLERS
HESDIN MARESQ MARCONNELLE
ST-OMER DESVRO ARQUES
SAMER WIDEHEM WIDEHEM (*en cours choix technique)
Modernisation
du réseau HTA,
hors PAC
44
principaux investissements HTA 2013 réseaux aériens
45
Stratégie pour le déploiement du programme renouvellement des Câbles Papier Imprégné HTA
3 logiques à combiner:
- prioriser les tronçons potentiellement à risque, selon l’âge, le
nombre d’accessoires de raccordement et l’historique des incidents
- lisser l’activité sur 19 ans sur les 8 communes présentant le parc
CPI le plus important, en commençant par les tronçons les plus
sensibles par rapport à l’activité économique
- coordonner les travaux avec les collectivités locales en informant la
FDE des situations mettant en péril la Qualité d’alimentation
La moyenne annuelle à traiter est de 40 km au vu du stock de
réseau à renouveler.
46
Les linéaires les plus importants en « câbles papier » se situent sur les 8 communes indiquées dans le tableau, représentant 36% du linéaire de la concession.
Communes Longueur totale
du réseau HTA (km) Longueur du réseau
HTA souterrain Longueur des
« câbles papier »
Taux de « câbles papier »
LIEVIN 92 308 88 716 51 727 58,3%
BOULOGNE-SUR-MER 75 016 75 016 36 796 49,1%
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 56 133 56 133 24 757 44,1%
CALAIS 192 581 189 477 72 240 38,1%
LENS 89 165 87 465 31 135 35,6%
AVION 61 343 59 097 20 435 34,6%
ARRAS 92 408 90 649 31 296 34,5%
BETHUNE 83 981 78 138 20 480 26,2%
Calais est la commune de la concession à avoir le plus long linéaire de « câbles papier » avec plus de 72 km, bien qu’ils ne représentent que 38,1% du réseau HTA souterrain sur cette commune.
47
Dynamique de renouvellement des câbles CPI HTA
48
800 797
765
726
680
700
720
740
760
780
800
820
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
fin 2010 fin 2011 fin 2012 fin 2013
dépenses en k€
stock CPI en km
Programme 2013 CPI HTA
21 chantiers, pour 3 006 k€ et réalisation de 39 km
Commune Principale Dépose HTAS Pose HTAS
ARQUES 830 798
ARRAS 270 280
BERCK 7 390 7 600
BETHUNE 2 460 2 250
BOULOGNE 6 050 5 950
CALAIS 2 260 1 480
DESVRES 525 525
LE TOUQUET 2 414 2 400
LENS 7 350 7 350
NOYELLES GODAULT 4 550 4 530
ST LEONARD 5 465 5 020
49
Les investissements « postes sources » 2012 et 2013 par ERDF
50
Les dépenses de maintenance
51
2009 2010
2011 SELON
CONF DEP
2011
2011
REALISE
2012 POINT DE
SORTIE
PROBABLE
2013
PREVISIONNEL
Maintenance BT
741 724 620 510 630 600
Maintenance HTA 601 623 520 584 600 550
Elagage BT 254 225 240 165 350 480
Elagage HTA
616 798 720 910 710 700
Postes HTA/BT (voir
aussi capex) 858 860 660 433 460 450
Branchement 146 221 130 245 110 80
Visite de ligne HTA/BT 132 257 300 206 300 250
TOTAL 3348 3708 3190 3053 3160 3110
2011 2010 2009
Apport Collectivités 3 257 215 € 2 137 950 € 1 534 750 €
Apport FDE 2 748 587 € 1 266 698 € 848 120 €
Total hors ERDF 6 005 802 € 3 404 648 € 2 382 870 €
Linéaire (ml) 46 198 26 249 19 248
Fils nus (55%) (ml) 25 408 14 437 10 586
Faibles sections (2%)
(ml)
923 542 384