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1 Conférence Départementale du Pas-de-Calais du 13 décembre 2012 Mise en œuvre de l’article 21 de la loi NOME du 7 décembre 2010

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1

Conférence Départementale du Pas-de-Calais du 13 décembre 2012

Mise en œuvre de

l’article 21 de la loi NOME du 7 décembre 2010

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Préambule

Cette présentation est construite selon la même méthode qui a présidé à la Conférence Départementale de 2011.

Nous avons continué à privilégier :

le volet DIAGNOSTIC sur la base des résultats à fin 2011

le volet consolidation du programme prévisionnel des investissements 2012

le volet construction du programme d’investissement 2013

Compte tenu que l’enjeu est patrimonial et qualité du produit, nous sommes convenus d’intégrer dans notre

approche :

les investissements dans les postes sources qui contribuent à la qualité

les dépenses d’entretien et de maintenance préventive et curative

Afin de se conforter sur le fait que les investissements réalisés sont les plus pertinents, et de vérifier qu’ils sont

d’un niveau suffisant en termes de continuité de fourniture ou de clients mal alimentés, nous chercherons à

mesurer leur impact sur la qualité à N+1.

La FDE s’engage à recevoir ces indicateurs qualité comme des prévisions non engageantes.

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Sommaire

La distribution publique de l’électricité dans le Pas de Calais 1

Organisation de la distribution d’électricité

Diagnostic Qualité porté par la FDE et évaluation des Résultats atteints au

regard de la conférence départementale du 13 décembre 2011

2

3

4 Programmes

d’investissements ERDF et FDE62 2012-2013

3

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Sommaire

La distribution publique de l’électricité dans le

Pas de Calais

1

Organisation de la distribution d’électricité

2

3

4 Programmes d’investissements ERDF et FDE62

2012-2013

4

Diagnostic Qualité porté par la FDE et évaluation des Résultats atteints au

regard de la conférence départementale du 13 décembre 2011

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une seule concession à maille départementale

Généralités

Le contrat de concession a été signé entre la Fédération Départementale d’Energie du

Pas de Calais (FDE) et EDF le 30 novembre 1996 pour une durée de 25 ans.

Le Pas de Calais est un département en régime urbain.

La FDE compte 893 communes adhérentes qui ont pour distributeur ERDF (2 communes

du Pas de Calais adhèrent à la SICAE de la Somme et du Cambrésis).

La FDE contrôle l’activité des Concessionnaires ERDF et GrDF

La FDE est maitre d’ouvrage

Des travaux concernant l’amélioration esthétique (intégration des ouvrages dans

l’environnement : mise en souterrain ou technique discrète).

Elle peut être MOA des aménagements des zones à maîtrise d’ouvrage publique

Les données patrimoniales présentées ci après sont à jour du 31/12/2011

5

1

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Description de la concession: patrimoine

6

1

Postes HTA/BT ( 12 261 )

49 Postes Sources

dont 37 situés sur le

département du Pas de Calais

Réseau HTA

4 215km aérien

5 958km souterrain

Différents types de postes

(sur poteau, urbain,

compact…)

Réseau BT

7 081 km aérien

1 960 dont km fil nu

4 469km souterrain

727 597 Clients (branchements et

colonnes montantes)

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7

Description de la concession: Le réseau HTA

1

Réseau HTA (en km) Concession

2010 2011 Variation

Réseau souterrain 5.761 5.958 + 3,4%

Réseau aérien torsadé 2 2 0.0%

Réseau aérien nu

Dont faible section

4.276

39

4.212

37 -1,5%

Total réseau HTA 10.040 10.172 + 1,3%

Taux d’enfouissement HTA 57,4% 58,6% + 1.2 pts

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8

Description de la concession Le réseau BT et les postes HTA/BT

1

Répartition des postes HTA/BT (en

nb)

Concession

2010 2011 Variation

Postes type rural 4.665 4.295 -7,9%

Postes type urbain 7.478 7.966 + 6,5%

TOTAL 12 143 12 261

Dont postes sur poteau 3.967 3.904 - 1,6%

Dont postes cabines hautes 333 319 - 4,2%

Dont postes cabines basses 4.396 4.407 + 0,3%

Dont autres postes (socle,

immeuble,..) 3.447 3.631 + 5,3%

Réseau BT (en km) Concession

2010 2011 Variation

Réseau souterrain 4.329 4.469 + 3,2%

Réseau aérien torsadé 5.106 5.121 + 0,3%

Réseau aérien nu 1.999 1.960 - 2,0%

Dont fils nus de faibles sections 363 352 - 2,9%

Total réseau BT 11.434 11.550 + 1,0%

Taux d’enfouissement BT 37,9% 38,7% + 0.8 pt

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Le nombre de clients (points de livraison) est en augmentation continue de plus de 4 % en 5 ans .

9

Les clients consommateurs 1

Evolution du nombre de clients Evolution de l’énergie acheminée

GWh

L’énergie acheminée est en augmentation de plus de 10 % en 5 ans.

696887

706294

708952

720 772

727 597

680000

685000

690000

695000

700000

705000

710000

715000

720000

725000

730000

2007 2008 2009 2010 2011

6800

7000

7200

7400

7600

7800

8000

8200

8400

2007 2008 2009 2010 2011

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Sommaire

La distribution publique de l’électricité dans le Pas de Calais 1

Organisation de la distribution d’électricité 2

3

4 Programmes

d’investissements ERDF et FDE62 2012-2013

10

Diagnostic Qualité porté par la FDE et évaluation des Résultats atteints au

regard de la conférence départementale du 13 décembre 2011

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Les postes sources

sont des biens

propres ERDF

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Organisation d’ERDF pour la distribution d’électricité : exploitation et développement des réseaux

Sur les 1750 agents de la région Nord Pas de Calais, 700 environ sont localisés sur le

département du Pas de Calais. Ils sont répartis sur les sites de Arras, Boulogne, Calais, St

Omer, Bruay, Béthune, Lens, Dainville, Hesdin, Hénin Beaumont, Berck. Aucune

fermeture de site n’est envisagée à court ou moyen terme.

ERDF supervise les postes sources et les réseaux HTA par l’agence de conduite, entité à

maille régionale Nord Pas de Calais située à Boulogne, fonctionnant en service continu

L’entretien et l’exploitation des réseaux sont organisés en trois mailles, à cheval sur les

départements du Nord et du Pas de Calais. Les principaux sites sur le Pas de Calais sont

Boulogne, Calais, Saint Omer, Béthune, Hesdin, Lens, Dainville, Bruay et Arras ce qui

représente une couverture harmonieuse de ce département. Ces équipes sont amenées à

intervenir sur incident en dehors des heures ouvrées, sous un régime d’astreinte

2

12

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Organisation d’ERDF pour la distribution d’électricité: relation clientèle et raccordement

La réception des appels dépannage est assurée par une entité basée à Lille et travaillant

sur 4 régions administratives

Les études de développement des réseaux et le pilotage des chantiers sont assurés par

des entités à maille Pas de Calais, dont le siège est à Arras, avec des antennes

principales à Lens, Béthune, Calais, St Omer, Hesdin et Boulogne

L’accueil des demandes de raccordement des particuliers et professionnels est assuré à

Calais pour les deux départements Nord et Pas de Calais; cette entité pilote ensuite la

réalisation des travaux.

Les interventions techniques chez les clients sont réalisées par des équipes implantées

sur les principales villes du département : Henin Beaumont, Béthune, Arras, Hesdin, Saint

Omer, Berck, Calais, Boulogne

2

13

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Organisation d’ERDF pour la distribution d’électricité: Carte des implantations

2

14

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Sommaire

La distribution publique de l’électricité dans le Pas de Calais 1

Organisation de la distribution d’électricité

2

3

4 Programmes

d’investissements ERDF et FDE62 2012-2013

15

Diagnostic Qualité porté par la FDE et évaluation des Résultats atteints au

regard de la conférence départementale du 13 décembre 2011

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QUALITE DE FOURNITURE rappel des attentes exprimées par FDE 62 et des engagements pris par ERDF lors de la conférence départementale de décembre 2011

La volonté de la FDE est de retrouver un B de 40’: ERDF propose d’atteindre un B incident de 40’ en 2016

Pour FDE proposition d’une valeur B incident 2012 à 50’ (43 HTA+7 BT); estimation ERDF à 57’

pour 2012 Proposition de limiter le B tx à 20’ : accord ERDF, hors travaux du programme PCB Plus de commune à plus de 12H de coupure : accord ERDF Pas de commune à plus de 9H de coupure deux ans de suite : examen des situations par ERDF Plus de commune inférieure à 5000 habitants à plus de 70 coupures très bréves Indicateur abandonné par la FDE Pas de départ à plus de 70 CTB : accord ERDF Moins de 4500 CMA (inférieur à 1%) et plus de communes à + 25% CMA : accord ERDF Plus de commune à forte intensité energétique avec B >90 : Indicateur abandonné par la FDE

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QUALITE DE FOURNITURE Interruption de fourniture: pour FDE retrouver un B incident de 40’ ERDF propose une valeur de 40’ en 2016

1

8

48,3 43,84 43,14

53,18

39

106

40,2

74,4

60,7 65

61

80,97

103 105,4

72,6 74

40

0

20

40

60

80

100

120

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cri

tère

B e

n m

inu

tes

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QUALITE DE FOURNITURE

Une grande disparité de qualité sur

le département

19 Plus de 12 heures de critère B

Entre 6 et 12 heures de critère B

Entre 3 et 6 heures de critère B

Entre 1 et 3 heures de critère B

Moins d'une heure de critère B

0 minute de critère B

Communes hors concession

Critère B total 2011

Arras

Dohem

Bourthes

Plus de 12 heures de critère B

Entre 6 et 12 heures de critère B

Entre 3 et 6 heures de critère B

Entre 1 et 3 heures de critère B

Moins d'une heure de critère B

0 minute de critère B

Communes hors concession

Critère B total 2011

Arras

Dohem

Bourthes

Le critère B est très variable d’une commune à

l’autre. En l’occurrence, sur l’exercice 2011,

certaines communes ont un critère B nul (6,3

% de la concession). Les communes dont le

critère B est inférieur à 1 heure représente la

plus grande part (36,4 % ). Viennent ensuite les

communes ayant un critère B compris entre 1

et 3 heures (29,6 %). A la marge, des

communes présentent un critère B de plus de

12 heures (2,9 %).

Représentation du critère B à la

maille communale

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20

Objectif 2012 en B incident pour la FDE 50’ (43’ HTA+7’ BT) ( vu par ERDF :57’) Résultats 2011 La composante B incident est de 48’ (moins 23%) Objectif atteint

Objectif 2012 en B travaux: Limiter le B tx à 20’ (accord ERDF) Résultat 2011 La valeur du B travaux est ramenée à 24’ (moins 46%) Objectif sur la bonne trajectoire

QUALITE DE FOURNITURE

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QUALITE DE FOURNITURE

Objectif :Plus de commune à plus de 12H de coupure : accord ERDF

26 communes présentent en 2011 un B total supérieur à 12H, dont 6 du fait d’opérations de maintenance ayant généré un B travaux important. Ces 26 communes représentent une population totale de 3761 clients.

Objectif non atteint

Objectif : Pas de commune à plus de 9H de coupure deux ans de suite : examen des situations par ERDF

il n’y a pas de commune ayant un B incident supérieur à 9H deux ans de suite, soit 2010 et 2011.

Objectif atteint

Objectif : Pas de départ à plus de 70 CTB : accord ERDF Aucun départ n’a connu plus de 70CTB en 2011

Objectif atteint

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QUALITE DE FOURNITURE

Moins de 4500 CMA (inférieur à 1%) et plus de communes à + 25% CMA :

Accord ERDF Résultats 2011: Le résultat 2011 est établi sur la base d’une requete lancée en mars 2012. Le nombre de clients mal alimenté est calculé à 4868, soit 0,67% des clients

de la concession

Objectif atteint 5 communes apparaissent avec plus de 25% de CMA, et des solutions seront

apportées en 2013, voir pages suivantes

Objectif non atteint

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QUALITE DE FOURNITURE

Evaluation de la tenue de la tension – 10% / + 10%

Beauvois

Campagne-lès-Guines

Conteville-en-Ternois

Sarton

Plus de 30% d'usagers mal alimentés

Entre 20 et 30%

Entre 10 et 20%

Entre 5 et 10%

Moins de 5%

Pas d'usager mal alimenté

En 2011, 5 communes ont

un taux de clients mal

alimentés supérieur à 25

%, contre 8 en 2010. La

commune de Conteville-

en-Ternois enregistre un

taux maximal de 46,7 %.

Taux d’usagers mal alimentés par

rapport au nombre d’usagers BT

par commune en 2011

23

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QUALITE DE FOURNITURE

Communes à plus de 25% de CMA selon requete de mars 2012

Libellé Commune

Nombre

Client du

Depart BT

Nombre

Client Mal

Alimentes du

départ BT

%

BEAUVOIS 61 21 34 Travaux terminés

CAMPAGNE-LES-GUINES 196 65 33 nouvelle affaire en 2013

CONTEVILLE-EN-TERNOIS 45 21 46 Nouvelle affaire pour 2013-7 CMA

dans SIG au 5/09/2012

HENDECOURT-LES-RANSART 63 16 25 Pas de contraintes dans SIG à ce

jour, suite à mise à jour des

données cartographiques

SARTON 125 44 35 travaux 2013

24

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25

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Les investissements Réseaux d’ ERDF Satisfaction de la FDE

2010

2011 CF

CONFERENCE DU

13/12/2011

2011

REALISE

Annoncé pour

2012 à la

conférence 2011

2012 point de

sortie estimé

Renforcement des

réseaux 3091 3040 2877 4800 3900

dont HTA 346 740 543 2700 1400

dont BT 2745 2300 2334 2100 2500

Sécurité et

Environnement 5324 3500 3287 3000 4000

dont Article 8 2000 1700 1700 1500 1500 dont sécu BT des lieux

de vie 27 0 130 0 50

dont PCB 2675 1300 727 1100 850

dont HTA/BT 570 500 760 400 1 600

Qualité de la desserte 8095 11950 11957 11000 12000 dont Plan Aléas

Climatique 3050 6000 5249 3500 4700

pour HTA 5831 9100 9265 7800 9100

pour BT 2263 2850 * 2692 3200 2900

Total 16500 18490 plancher 18121 18800 19900

26

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REALISATION DES CHANTIERS PREVUS

Le programme de chantiers 2011 présenté lors de la conférence départementale du 13 décembre 2011a été respecté. S’agissant du programme 2012, les réalisations sont conformes aux prévisions à l’exception des affaires suivantes décalées sur 2013:

Départ Fleurbaix de Estaire Départ Fruges de Lumbres Départ Henne de Marquise

27

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19 Chantiers, pour 4 200 k€, dépose de 73 km et pose de 76 km souterrain

TRAVAUX 2012: modernisation aérien Principaux chantiers HTA (page1/2) affaires engagées

Poste Source Départ HTA Commune Principale

ESSARS LACOUT LOCON

GRAVELINE BERGER OYE-PLAGE

SORRUS MERLIM SAINT AUBIN

MARQUISE PLATIA MARQUISE

SORRUS ATTIN ESTRELLES

DESVRES CHOQUE SAINT MARTIN

CHOQUEL

SORRUS BRIMEU SEMPY

SAMER FRENCQ FRENCQ

MOTTELETTE LOUCHE LOUCHES

28

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TRAVAUX 2012: modernisation aérien Principaux chantiers HTA (page 2/2) affaires engagées

Poste Source Départ HTA Commune Principale

MOTTELETTE FERLIN BONNINGUES LES

ARDRES

BARLIN AVESNE Aubigny en artois

HESDIN BOISLE Labroye

ESSARS FLEMIN ANNEZIN

BIACHE TORQUENNES GOEULZIN

VERTE-VOIE SALENG OUTREAU

GOSNAY MARLES Marles les mines

ATTAQUES TURQUE OYE-PLAGE

FREVENT AUXI FREVENT

AIRE ST OMER ROQUETOIRE

29

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Programme CPI 2011: montée en puissance

Réalisé 5 chantiers, pour 214k€ et réalisation de 3 km

Commune Principale Somme de Dépose (m) Somme de Pose (m)

BERCK 150 150

CALAIS 1 500 1 547

ARRAS 320 310

MONTREUIL 1 682 1 461

LLONGUENESSE 48 48

30

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Programme 2012 CPI HTA affaires engagées

24 chantiers, pour 2 238k€ et réalisation de 32 km

Commune Principale Somme de Dépose (m) Somme de Pose (m)

ARRAS 1 600 1 600

CALAIS 3 625 4 090

COURRIERES 497 507

ISBERGUES 596 596

LE PORTEL 626 626

LEFOREST 1 371 1 371

LENS 5 250 5 250

LIEVIN 7 446 7 144

VENDIN-LE-VIEIL 600 600

Saint Léonard 1 905 1 550

MARCK 3 593 2 400

Saint Martin Boulogne 4 874 4 900

31

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Traitement des faibles sections sur les réseaux basse tension

Le schéma directeur d’ERDF vise la résorption totale des réseaux

BT de faibles sections à échéance 2024.

ERDF et la FDE ont une volonté commune de résorption de ces

réseaux, des opérations à vocation esthétique sous maitrise

d’ouvrage FDE 62 y participent

350

370

390

410

430

450

470

490

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

32

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33

Poste Départ Situation Travaux prévus

AIRE ST OMER Fragile en 2011 Travaux 2013

AVESNES SOMBRI Fragile en 2011 A l’étude

BARLIN NOYELLE Fragile en 2011 A l’étude

ESSART RICHB Fragile en 2011 Pose OMT en 2012

GOSNAY HAILLI Fragile en 2011 Travaux 2013

GRAVELINE ST MAK Fragile en 2011 Réalisé en 2012

PERNES LILLERS Fragile en 2011 Réalisé en 2012

PERNES TANGRY Fragile en 2011 2 CL en 2011 : à suivre pour

confirmer ou non

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Les dépenses de maintenance

34

2009 2010

2011 SELON

CONF DEP

2011

2011

REALISE

2012 Point de

sortie estimé

Maintenance BT

741 724 620 510 630

Maintenance HTA 601 623 520 584 600

Elagage BT 254 225 240 165 350

Elagage HTA

616 798 720 910 710

Postes HTA/BT (voir

aussi capex) 858 860 660 433 460

Branchement 146 221 130 245 110

Visite de ligne HTA/BT 132 257 300 206 300

TOTAL 3348 3708 3190 3053 3160

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Les objectifs « Qualité et investissement » 2012 et 2013 Propositions FDE 62

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Les objectifs « Qualité et investissement » 2012 et 2013

Critère B 73 mn en 2011 . Objectif 2012 = 66mn Objectif 2013 = 60 mn

Critère B inc 48 mn en 2011 . Objectif 2012 = 44mn Objectif 2013 = 42 mn

Critère B tvx 25 mn en 2011 . Objectif 2012 = 20mn Objectif 2013 = 18 mn

Plus de Communes subissant plus de 12h de coupures sur Incidents

13 en 2010 16 en 2011 Objectif 2013 : 0

Plus de Communes subissant plus de 7h de coupures sur Incidents 2 ans de suite

Pas de départs HTA à plus de 70 CTB (Coupures Très Brèves)

Suivi des départs HTA à plus de 25 CTB (Coupures Très Brèves)

(4 en 2010 5 en 2011 Objectif 2012 = Objectif 2013 = )

36

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Nombre de CMA (Clients mal alimentés) Objectif : % inf à 1%

4868 en 2011 Objectif 2013 4500

Plus de communes ayant plus de 25 % de clients mal alimentés

5 en 2011 Objectif 2012 0

Montant des Investissements 2013 = 23 000 000 €

Montant des dépenses de maintenance 2013 = 3 200 000 €

Nombre de km de câble CPI remplacés 2012=40km 2013= 40km

Nombre de km de faibles sections remplacées 2012 et 2013 = x

37

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Sommaire

La distribution publique de l’électricité dans le Pas de Calais 1

Organisation de la distribution d’électricité

2

3

4 Programmes

d’investissements ERDF et FDE62

2012-2013

38

Diagnostic Qualité porté par la FDE et évaluation des Résultats atteints au

regard de la conférence départementale du 13 décembre 2011

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39

Valeurs cibles Résultats 2011 Objectifs fixés par

le décret

6 en nombre de CL 0,5% < 5%

13H de critére B 0,8% < 5%

35 en nombre de CB 0,0% < 5%

respect de la norme

de tension

1,2% < 3%

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40

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Evolution des investissements ERDF globaux 2010-2013 sur le département

Investissements ERDF (en k€)

2010 2011 2012 POINT DE

SORTIE ESTIME

2013

PREVISIONNEL

1. Raccordement des

consommateurs et producteurs 21.090 25.408 35 389 37 668

2. Investissements pour

l’amélioration du patrimoine 24.920 30.507 32 182 34 202

2.1 Performance du réseau 16.379 23.628 23 400 25 820

Dont renforcement 3.092 2.876 4 155 6 052

Dont climatique 2.961 5.249 4 700 2 081

Dont modernisation yc Poste

Source 7.690 12.655 10 915 13 728

Dont moyens d’exploitation 2.637 2.848 3 630 3 960

2.2 Exigences environnementales

et réglementaires 8.541 6.880 8 782 8 382

Dont environnement (article 8,

intégration des ouvrages) 2.296 1.875 1 616 1 767

Dont sécurité et obligations

réglementaires yc Poste Source 3.807 2.388 3 166 2 767

Dont modifications d’ouvrages à

la demande de tiers 2.438 2.617 4 000 3 848

3. Investissements de logistique

(dont immobilier) 497 853 1 106 1 922

Total (en k€) Brut 46.507 56.768 68 676 73 793

41

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Les investissements Réseaux d’ ERDF

2010

2011 CF

CONFERENCE DU

13/12/2011

2011

REALISE

Annoncé pour

2012 à la

conférence 2011

2012 POINT DE

SORTIE ESTIME 2013

PREVISIONNEL

Renforcement des

réseaux 3091 3040 2877 4800 3900 4400

dont HTA 346 740 543 2700 1400 1800

dont BT 2745 2300 2334 2100 2500 2600

Sécurité et

Environnement 5324 3500 3287 3000 4000 4300

dont Article 8 2000 1700 1700 1500 1500 1700

dont sécu BT des lieux

de vie 27 0 130 0 50 50

dont PCB 2675 1300 727 1100 850 850

dont HTA/BT 570 500 760 400 1 600 1 700

Qualité de la desserte 8095 11950 11957 11000 12000 13450

dont Plan Aléas

Climatique 3050 6000 5249 3500 4700 2080

pour HTA 5831 9100 9265 7800 9100 8950

pour BT 2263 2850 * 2692 3200 2900 4500

Total 16500 18490 plancher 18121 18800 19900 22150

42

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14 Chantiers, pour 3 600k€, dépose de 43 km et pose de 46km souterrain

TRAVAUX 2013: modernisation aérien Principaux chantiers HTA 1/2

Poste Source Départ HTA Commune Principale

ST-OMER HOULLE TILQUES

MOTTELETTE PRUNUS BALINGHEM

AIRE MAMETZ AIRE-SUR-LA-LYS

ARRAS IMP ANZIN-SAINT-AUBIN

SORRUS RUETIG LEPINE

DESVRES HUCQUE PREURES

SORRUS MERLIM MERLIMONT

SORRUS ATTIN ESTRELLES

ESTAIRE FLEURBAIX FLEURBAIX

MARQUISE STINGL LEUBRINGHEN

LUMBRES COULOM SENIGHEM

HOLQUE LAPANN MUNCQ-NIEURLET

LUMBRES FRUGES ELNES

CALAIS PT 3 GUINES (pour restructuration Motelette Ardres)

Programme PAC

sécurisation vis-à-

vis des aléas

climatiques

43

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15 Chantiers, pour 3 300k€, dépose de 39 km et pose de 28km souterrain *

TRAVAUX 2013: modernisation aérien Principaux chantiers HTA 2/2

Poste Source Départ HTA Commune Principale

HESDIN LIGESC MARCONNE

MARQUISE HENNE LA CAPELLE-LES-BOULOGNE

BIACHE NEUVIR FRESNES-LES-MONTAUBAN

ESSARS CUINCH CUINCHY

GOSNAY HAILLI HAILLICOURT

SAMER ENQUIN LACRES

MONTCROISETTE MOISSON LENS

MOTTE-JULIENNE GOUDY HENIN-BEAUMONT

AVESN BARLY GOUY-EN-ARTOIS

SAMER RIMBOV SAMER

PERNES CLAREN DIVION

GUARBECQUE GUARBE LILLERS

HESDIN MARESQ MARCONNELLE

ST-OMER DESVRO ARQUES

SAMER WIDEHEM WIDEHEM (*en cours choix technique)

Modernisation

du réseau HTA,

hors PAC

44

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principaux investissements HTA 2013 réseaux aériens

45

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Stratégie pour le déploiement du programme renouvellement des Câbles Papier Imprégné HTA

3 logiques à combiner:

- prioriser les tronçons potentiellement à risque, selon l’âge, le

nombre d’accessoires de raccordement et l’historique des incidents

- lisser l’activité sur 19 ans sur les 8 communes présentant le parc

CPI le plus important, en commençant par les tronçons les plus

sensibles par rapport à l’activité économique

- coordonner les travaux avec les collectivités locales en informant la

FDE des situations mettant en péril la Qualité d’alimentation

La moyenne annuelle à traiter est de 40 km au vu du stock de

réseau à renouveler.

46

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Les linéaires les plus importants en « câbles papier » se situent sur les 8 communes indiquées dans le tableau, représentant 36% du linéaire de la concession.

Communes Longueur totale

du réseau HTA (km) Longueur du réseau

HTA souterrain Longueur des

« câbles papier »

Taux de « câbles papier »

LIEVIN 92 308 88 716 51 727 58,3%

BOULOGNE-SUR-MER 75 016 75 016 36 796 49,1%

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 56 133 56 133 24 757 44,1%

CALAIS 192 581 189 477 72 240 38,1%

LENS 89 165 87 465 31 135 35,6%

AVION 61 343 59 097 20 435 34,6%

ARRAS 92 408 90 649 31 296 34,5%

BETHUNE 83 981 78 138 20 480 26,2%

Calais est la commune de la concession à avoir le plus long linéaire de « câbles papier » avec plus de 72 km, bien qu’ils ne représentent que 38,1% du réseau HTA souterrain sur cette commune.

47

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Dynamique de renouvellement des câbles CPI HTA

48

800 797

765

726

680

700

720

740

760

780

800

820

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

fin 2010 fin 2011 fin 2012 fin 2013

dépenses en k€

stock CPI en km

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Programme 2013 CPI HTA

21 chantiers, pour 3 006 k€ et réalisation de 39 km

Commune Principale Dépose HTAS Pose HTAS

ARQUES 830 798

ARRAS 270 280

BERCK 7 390 7 600

BETHUNE 2 460 2 250

BOULOGNE 6 050 5 950

CALAIS 2 260 1 480

DESVRES 525 525

LE TOUQUET 2 414 2 400

LENS 7 350 7 350

NOYELLES GODAULT 4 550 4 530

ST LEONARD 5 465 5 020

49

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Les investissements « postes sources » 2012 et 2013 par ERDF

50

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Les dépenses de maintenance

51

2009 2010

2011 SELON

CONF DEP

2011

2011

REALISE

2012 POINT DE

SORTIE

PROBABLE

2013

PREVISIONNEL

Maintenance BT

741 724 620 510 630 600

Maintenance HTA 601 623 520 584 600 550

Elagage BT 254 225 240 165 350 480

Elagage HTA

616 798 720 910 710 700

Postes HTA/BT (voir

aussi capex) 858 860 660 433 460 450

Branchement 146 221 130 245 110 80

Visite de ligne HTA/BT 132 257 300 206 300 250

TOTAL 3348 3708 3190 3053 3160 3110

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2011 2010 2009

Apport Collectivités 3 257 215 € 2 137 950 € 1 534 750 €

Apport FDE 2 748 587 € 1 266 698 € 848 120 €

Total hors ERDF 6 005 802 € 3 404 648 € 2 382 870 €

Linéaire (ml) 46 198 26 249 19 248

Fils nus (55%) (ml) 25 408 14 437 10 586

Faibles sections (2%)

(ml)

923 542 384