formation sage nv v0
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Support de cours
Les ERP dans les organisations
Intervenant : Aimad AMZIL
aimad11@yahoo.com
mailto:aimad11@yahoo.commailto:aimad11@yahoo.commailto:aimad11@yahoo.com -
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Sommaire
1. Installation et mise en place
2. Cration dune nouvelle de donnes
3. Paramtrage
3.a. Les options de lentreprise
3.b. Comptable
4. Structuration des donnes comptables de lentreprise
5. Paramtrage des modes de gestion
5.a. Lintgration comptable et financire
5.b. Paramtrage des module Vente et Distribution
6. Structuration des donnes de lentreprise
6. a. Cration dun fournisseur
6. b. Cration des familles
6.c. Cration des articles
6.d. Cration des clients
6.e. Cration dun dpt de stockage
7. Traitement des donnes
7.a. Processus dachat
7. b. Processus de vente
8. Module production
8.a. Cration des composantes de la nomenclature
8.b. Intgration des modules de la chaine logistique
Ce document reprsente les paramtres de base dune formation sur la logique dintgration des
systmes dinformation, en prenant le cas de la solution Sage.
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1. Installation et mise en place
Ouvrir le fichier GECOMAES
Lancer linstallation partir du Setup
Aprs vous avancez sur Suivant, et vous saisissez le code dauthenticit que vous allez copier
du fichier SERIAL .
Suivre linstallation par Suivantjusqu Terminer
2. Cration dune nouvelle de donnes
Lancement de lapplicationPour crer une nouvelle base de donnes, vous devez, dabord, lancer lapplication Sage :
Dmarrer / Sage / Sage 100 Gestion Commerciale
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Puis vous faites :
Fichier / Nouveau
Le systme vous oblige attacher ou crer une base de donnes comptable. Vous devez
cocher :
Crer un nouveau fichier comptable, pour une nouvelle cration.
Et vous cliquez sur suivant
Information sur la raison sociale
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Et vous cliquez sur suivant
Indication des coordonnes de lentreprise
Et vous cliquez sur suivant,
Information sur lexercice comptableLa solution indique par dfaut la date du systme dexploitation comme date de dbut et de
fin dexercice. Vous pouvez la modifier selon lapplicabilit de votre exercice comptable.
Pour fixer la longueur des comptes, vous devez fixer un chiffre de 3 13.Et vous cliquez sur suivant ;
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Indication de la monnaie de tenue comptableLe systme vous propose par dfaut lEURO, vous pouvez modifier en fonction de la monnaie
de votre comptabilit.
Et vous cliquez sur suivant ;
Vous compltez les informations et les paramtres daffichage de votre monnaie de tenue
comptable.
Les donnes standards comptablesDans le cadre dun paramtrage dune entreprise marocaine, il vaut mieux demander la
solution Sage que le paramtrage des donnes comptables et commerciales soit manuel.
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Et vous cliquez sur suivant
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Nomination des bases de donnes
Le systme vous oblige crer, dabord le fichier comptable (*.mae), que vous devez
enregistrer, en lui donnant un nom.
Aprs, vous enregistrez et le systme vous en envoie lcran ci-aprs,
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Et vous cliquez sur suivant, afin davoir la possibilit de crer le fichier commercial (*.gcm)
Vous cliquez sur parcourir afin denregistrer le fichier commercial
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Vous enregistrer, et le systme vous donne la main pour finaliser lenregistrement de votre
base de donnes.
3. Paramtrage
Le paramtrage est regroup dans la partie Fichier. Nous pouvons paramtrer le langage
interne de lentreprise ainsi que la culture de gestion.
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Le systme vous accorde les fentres des diffrents paramtres que vous pouvez adapter au
cas de votre entreprise.
3.a. Les options de lentreprise
Fichier / propos de votre socit / Options
AgendaVous double-cliquez sur agenda, et vous informez le systme des titres des vnements
habituels pour vos intresss internes (client, fournisseurs, dpt, collaborateur, article et
ressource). Ceci sera bas en fonction de votre culture.
Vous avez le choix davoir deux niveaux pour alimenter vos titres de rendez -vous adapts en
interne.Client : Rendez- vous client
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Bureau, Prospection
Fournisseurs: Visite fournisseurs
Bureau socit, son bureau
Dpt : Dplacement
Rendez-vous avec chef dptCollaborateur: Runion des commerciaux
Pipe Line, Reporting, prsentation
Article : Evnement article
Livraison, promotion
Catalogue articlesVous pouvez architecturer larborescence de votre catalogue, en fonction de la gestion des
articles que vous disposez.
PC Portable: PC Portable Professionnel, PC Portable Home
Pc Portable Professionnel : Pc Portable Professionnel HP, Pc Professionnel Dell
PC Portable Home : PC Portable Home HP, PC Portable Home Dell
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Catgorie comptableCe paramtre est obligatoire pour rattacher les articles aux comptes comptables dachat et
de ventes. Il sagit de nommer les pistes de taxation comptables selon les rgimes appliqus.
Vente: Vente au Maroc, Vente en France
Achat: Achat du Maroc, Achat de ltranger
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Stock: Stock au Maroc
Catgorie tarifaire
Il sagit dindiquer les diffrents types de clients afin de pouvoir affecter les coefficients de
vente, au niveau des familles dtail et les articles.
Code risque
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Selon la gestion dencours crdit adapte par lentreprise, le systme offre trois options :
livrer, surveiller et bloquer.
Vous pouvez traiter les plafonds afin que le systme puisse vous informer sur la solvabilit
du client lors de ldition dun document de gestion commerciale.
Exemple :
A livrer
A surveiller
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A bloquer
Conditions de livraison
Il suffit dindiquer au systme les modalits de livraison adaptes en interne.
ConditionnementSi vous groupez les articles que vous vendiez en package, o le prix ne change pas. Le
systme vous donne le droit daffecter un numr pour rfrencer le groupement
darticles.
Dans notre exemple, nous avons nomm : Ecrin de 03, crin de 06.
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Devise
Mode de rglement
Il faut alimenter votre systme par les numrs des modes de rglement que vous utilisez.
Exp : Chque, espce,
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Unit dachat et de vente
Il faut informer le systme par les intituls des units dachat et de vente.
3.b. Comptable
Afin de paramtrer le systme des donnes comptables, il faut structurer les donnes de
lentreprise.
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4. Structuration des donnes comptables de lentreprise
Afin de structurer les donnes comptables de lentreprise, il faut faire.
Structure / Comptabilit /
Plan comptable
Vous devez alimentez votre systme par votre plan comptable.
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Taux de TaxesTVA Dductible sur achat sur 20%
TVA collecte sur vente sur 20%
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Codes journauxCration des journaux suivant le besoin de lentreprise.
ACH : Achat / Intitul : Journal des Achats
VTE : Vente / Intitul : Journal des VentesOD: Gnral / Intitul : Journal des Oprations Diverses
BANQ : Trsorerie / Intitul : Journal de Banque
Modles de rglementCette option permet de prenregistrer les modalits de paiement gnralement pratiques
par lentreprise.
Exp :
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5. Paramtrage des modes de gestion
Fichier / A propos de votre socit
5.a. Lintgration comptable et financire
On doit affecter pour chaque journal son type, pour que le systme mette jour le module
financier.
La comptabilisation des facture achat et vente dans les journaux
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La comptabilisation des rglements et des carts de rglement
Affecter les journaux de trsorerie pour que la comptabilisation des rglements sintgre au
module financier.
La gestion de lencours client
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Afin que le paramtrage du code risque indiqu dans la partie option puisse tre appliqu, il
faut informer le systme des documents qui va tenir compte pour bloquer lencours client.
Aussi, il ne faut laisser aucun, pour activer le suivi des encours clients.
5.b. Paramtrage des module Vente et Distribution
Le volet commercial
Gestion des livraisons
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Gestion des stocks
Lindisponibilit en stock ne peut tre gre quaprs
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Volet prfrence
6. Structuration des donnes de lentreprise
6. a. Cration dun fournisseur
Structure / Fournisseur
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Il ne faut pas oublier laffectation du compte comptable fournisseur.
Puis affecter la catgorie comptable cre au niveau du paramtre Option / Catgorie
comptable/ Achat, au fournisseur.
6. b. Cration des familles
Structure / familles darticles
Famille de type centralisateur
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Famille Dtail
Il ne faut pas oublier les paramtres lis au type de famille, le suivi de stock, les catgories
achat et vente.
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6.c. Cration des articles
Structure / Article
Afin de paramtrer le fournisseur de cet article, il faut cliquer, en bas, sur longlet
fournisseur et demandez lajout dun nouveau fournisseur.
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6.d. Cration des clients
Structure / Client
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6.e. Cration dun dpt de stockage
Structure / dpt de stockage
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7. Traitement des donnes
7.a. Processus dachat
Bon de commande achatAfin de crer un bon de commande, vous faites
Traitement / documents des achats / nouveau
Vous validez par ok, et le systme vous lance la page du bon de commande, ou vous devez
affecter un fournisseur et slectionner larticle.
Vous slectionnez le fournisseur puis vous cliquez sur Entrer, et ensuite sur F4 pour avoir la
liste des articles. Vous choisissez larticle que vous voulez acheter et ensuite vous cliquez
deux fois sur Entrer.
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Bon de livraisonDans la logique dintgration du processus, la validation du bon de livraison seffectue en
transformation du bon de commande.
Vous cliquez sur Transformer et vous confirmez la validation du bon de livraison
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Facture dachatA partir du bon de livraison, vous transformez le document de bon de livraison en facture.
InventaireEtat / Inventaire / Etat prparatoire
Vous pouvez vrifier la mise jour du stock aprs validation du bon de livraison.
Echancier fournisseurLe systme pourra aussi vous parvenir le tableau de bord li aux chances fournisseur
Distrisoft, suite lopration dachat que vous avez assur.
Etat / Etat Libre / Echance fournisseur / Ok
Vous devez chercher le format dans votre disque dur :C/.
Puis, suivant votre systme dexploitation install,
Utilisateurs / Public / Documents publics / Sage / Gestion commerciale / Documents
standards / Etats Libres et vous slectionnez Relev chances fournisseurs
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Rglement fournisseurTraitement / Gestion des rglements / Saisie de rglement fournisseur
Nous estimons un chque dun montant de 10000 Dhs adress au fournisseur Distrisoft.
Vous slectionnez la ligne de rglement que vous avez enregistr et vous cliquez sur le
bouton slectionner
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Le systme va automatiquement vous envoyer une page o vous devez slectionner les
chances rattaches.
Une fois vous avez imput et slectionn les chances, vous devez valider par Ok/.
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Nous remarquons la mise jour de votre tableau dchances fournisseur.
Comptabilisation de la facture achatAfin de comptabiliser la facture achat fournisseur, vous devez ouvrir le document de facture
et cliquer sur le bouton comptabiliser
Une fois le document valid, le systme met jour les tats comptables, notamment le
journal des achats, la balance, le bilan.
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Comptabilisation du rglement dachatTraitement / Mise jour de la comptabilit /
Mise jour financireJournal des achats
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Journal de banque
Balance des comptes
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7. b. Processus de vente
Bon de commande venteAfin de crer un bon de commande, vous faites
Traitement / documents des achats / nouveau
Vous validez par ok, et le systme vous lance la page du bon de commande, ou vous devez
affecter un client et slectionner larticle.
Vous slectionnez le client puis vous cliquez sur Entrer, et ensuite sur F4 pour avoir la liste
des articles. Vous choisissez larticle que vous voulez vendre, ensuite vous cliquez deux fois
sur Entrer.
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Bon de livraisonDans la logique dintgration du processus, la validation du bon de livraison seffectue en
transformation du bon de commande.
Vous validez par Ok, et le systme vous averti du risque financier du client.
Le systme a pris en compte les paramtres du code risque (Fichier : Option / Code risque),
et la gestion dencours (fichier / Comptable / Gnral/ Encours client).
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FactureA partir du bon de livraison, vous transformez le document de bon de livraison en facture.
Echance clientLe systme pourra aussi vous parvenir le tableau de bord li aux chances Client, suite
lopration de vente que vous avez assur.
Etat / Etat Libre / Echance client / Ok
Vous devez chercher le format dans votre disque dur :C/.
Puis, suivant votre systme dexploitation install,
Utilisateurs / Public / Documents publics / Sage / Gestion commerciale / Documents
standards / Etats Libres et vous slectionnez Relev chances Client
Rglement clientTraitement / Gestion des rglements / Saisie de rglement Client
Nous estimons un chque dun montant de 12000 Dhs adress au Client.
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Vous slectionnez la ligne de rglement que vous avez enregistr et vous cliquez sur le
bouton selectionner.
Le systme va automatiquement vous envoyer une page o vous devez slectionner les
chances rattaches.
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Une fois vous avez imput et slectionn les chances, vous devez valider par Ok/.
Nous remarquons la mise jour de votre tableau dchances client.
Comptabilisation de la facture de venteAfin de comptabiliser la facture vente client, vous devez ouvrir le document de facture et
cliquer sur le bouton comptabiliser
Une fois le document valid, le systme met jour les tats comptables, notamment le
journal des achats, la balance, le bilan.
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Comptabilisation du rglement venteTraitement / Mise jour de la comptabilit /
Mise jour financireJournal des ventes
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Balance des comptes
8. Module production
8.a. Cration des composantes de la nomenclature
Afin de structurer les ressources de lentreprise (Homme, machine et outil), le systme vous
demande de crer des articles que vous devez rattaches. Ces dernires doivent tre
attaches une famille dtail qui nest pas suivi en stock.
Noubliez pas dajouter lunit Heure
Fichier/ A propos de votre socit/Option / Unit dachat et de vente
Il faut crer un calendrier qui vous permettra de justifier la planification des ressources.
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Fichier/ Paramtres / Calendrier
Nous avons estim que le premier jour de la semaine est Lundi, et que lentreprise travaille
du Lundi au Vendredi
Il faut bien sur dfinir, aprs les horaires de travail
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Cration des famillesFamille de type centralisateur
Famille de type dtail
Cration des articles RessourceArticle : X Machine
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Article : XRH Fabrication
Article : X outil
Cration des ressourcesStructure / Ressources
Ressource Ouvrier
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On estime que la ressource est facture 15 Dhs / Heure.
Ressource Machine
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On estime que la ressource est facture 30 Dhs / Heure.
Ressource Outil
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On estime que la ressource est facture 1 Dhs / Heure.
Cration de larticle composanteMatire premire
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Il est prfrable dindiquer un fournisseur principal.
Vous cliquez sur Fournisseur sur la fiche article, puis avec le bouton droit, sur ajouter un nouvel
lment.
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Cration de larticle de fabrication
Aprs vous demandez au systme de vous afficher la fiche de la nomenclature.
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Vous indiquez les compositions des articles tangibles.
Puis, vous indiquez les ressources
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Noubliez pas dindiquer le prix de revient dans le prix dachat de larticle
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8.b. Intgration des modules de la chaine logistique
Nous vous rappelons lindisponibilit du stock de la matire premire et du produit fini.
Saisie dun Bon de commande vente (module vente)
Le magasinier doit livrer ; donc, il transforme le bon de commande en bon de livraison
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Le systme vous indiquera lindisponibilit du produit (Produit Fini), et vous oblige denvoyer
une prparation de fabrication au module Production.
Vous validez par OK, et vous remarquez juste aprs que le systme a parvenu un document
de prparation de fabrication dans le module production.
Traitement / Gestion des fabrications / Documents de fabrications
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Et vous donnez lordre de fabrication, en cliquant sur le bouton: Transformer.
Puis OK.
Puisque la matire premire est indisponible, le systme vous demandera lalimentation du
stock, travers lenvoi dun document de prparation de commande achat au module achat.
Vous validez par OK.
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Automatiquement le systme propose lachat de larticle manquant.
Traitement/Documents des achats
Le responsable dachat converti le document de prparation en bon de commande.
Une fois, larticle matire premire est livr, vous transformez le bon de commande en bon
de livraison. Ceci va mettre jours les stocks.
Voir inventaire /
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Maintenant, le responsable production peut prlever la marchandise du stock pour la placer
dans les ateliers de production travers un ordre de virement.
Nous invitons vrifier les stocks par ltat dinventaire, vous allez remarquer que larticle
matire premire nexiste plus.
Une fois que le produit fini a t fabriqu, vous pouvez le mettre au stock travers le
document du bon de fabrication.
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Vous pouvez verifier la situation de votre stock sur linventaire.
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