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Validation du procédé de traçabilité en mode projet

Dr Philippe Barou, Pharmacien, Centre hospitalier Emile Roux – Le Puy en Velay

1

• Contexte : •  Stérilisation centrale Certifiée ISO

9001 et ISO 13485 •  4 500 000 UO • bloc informatisé avec le même

logiciel (Softway Hôpital manager) •  2 clients externes non informatisés

(clinique et CH)

• Objectifs : • Valider l’ensemble du procédé

de traçabilité • Répondre aux exigences des

normes NF EN ISO 13485 et ISO 9001 •  Eviter la situation dramatique

vécue lors d’un précédent déploiement à planification

2

Contexte & Objectifs

Etapes de la validation du procédé de traçabilité

3

Exigences

Plandevalidation

QualificationQIQOQPMOMetVA

Contrôles/VSR

SurveillanceRequalification

Etapepréalables Basetest Baseproduction

Evaluationetmaîtrisedesrisques

Critères de validation du procédé

4

Fonctionnalité/robustesse

Maîtrisedesrisques/opportunitésRespectdesexigences

Etapes préalables à la qualification du procédé (hors achat)

5

Gestion des risques

Evaluationdesrisquesetopportunités

Procédures documentées

Procéduredetraçabilité

Procéduredégradée

Plan de validation

Responsabilitésetautorités

Calendrierprévisionnel

Prod 3 02

Définition des exigences

ExigencesréglementairesetnormativesExigencesclientsExigencesspécifiquesduSMQ

Définition et maîtrise des exigences

• Déterminer les exigences • Déterminer les moyens mis en œuvre pour les respecter • Déterminer la méthode de validation

6

Définition des exigences

ExigencesréglementairesetnormativesExigencesclientsExigencesspécifiquesduSMQ

7

Exemple exigence réglementaire et normative

8

BPPH-ISO

SECURITECONSERVATIONDES

DONNEES

DEUXSERVEURSENMIROIR SAUVEGARDE

QISURVEILLANCE:

TESTDERESTAURATION

EXIGENCE

REFERENCE

MOYENS

VALIDATION

Exemple exigence client

9

CONTRAT

TRAITEMENTSPECIFIQUEDES

URGENCES

FONCTIONURGENCEDANS

LOGICIEL

FICHEDELIAISONIDENTIFIEEETPROCEDURE

QO/QP QIetSURVEILLANCE

EXIGENCE

REFERENCE

MOYENS

VALIDATION

Gestion des risques et des opportunités

• Analyse des défaillances selon méthode AMDEC •  Cause •  Barrières de sécurité •  Cotation du risque (1 à 100 à criticité 1à3)

• Validation possible du procédé uniquement si les risques sont maîtrisés • Valorisation des opportunités (incertitudes à effet positif)

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Gestion des risques

Evaluationdesrisquesetopportunités

REFUSCHIRURGIENAUBLOC

RISQUEATNCNONIDENTIFIE

BLOCAGEINTERVENTIONPARLOGICIELBLOC

MISEENQUARANTAINE(blocsexternes)à

CONTRAT+PROCEDUREDERECEPTION

QO QIetSURVEILLANCE

DEFAILLANCE

CAUSE

Criticité2(18/100)

ACTION

PANNERESEAUINFORMATIQUE

FICHESRECOMPOINDISPONIBLES

SAUVEGARDEPDFSURDISQUEDUR+IMPRIMANTEHORS

RESEAU

PROCEDUREDEGRADEE

CONTROLEetSURVEILLANCE

QIetSURVEILLANCE

DEFAILLANCE

CAUSE

ACTION

Criticité2(18/100)

Plan de validation

13

Caractérisationduprocédé

Définitiondesresponsabilitésetautorités Quiréalise,quidécide

Planningprévisionnel Etsonsuivi

PlanningdétaillétypeGantt

LIVRABLES

LOGIGRAMME

PROCEDUREDEVALIDATION

ENREGISTREMENT:RAPPORTVALIDATION

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QIetMOM QO-VA QP-VA Contrôle-VSRSurveillance

Validationduprocédédetraçabilité

EquipementProtocole

Formationréférents

Testde100%desfonctionnalités

ExigencesFormationutilisateurs

Performances

EchantillonnageNQA0,065%ISO2859

n=315>=3jours-3opérateurs

AprèsdéploiementSur60j

puispériodique/3mois

Conditionsd’installationetd’utilisation

Fonctionnalités Répétabilité Stabilité

Qualification d’installation

15

• Il ne faut jamais débuter un projet sans avoir réuni tous les moyens pour le mener à bien

Qualificationd’installation

16

QIetMOM

EquipementProtocole

Formationréférents

Conditionsd’installationetd’utilisation

Qualificationd’installation

• Equipements et environnement conformes aux prérequis (hardware et soft) • Documentation disponible •  Procédure de traçabilité, formulaires, procédure

dégradée, notice, instructions

• Paramétrage conforme aux exigences • Référents formés • Disponibilité sur tous les postes de travail • Performance d’affichage

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Qualificationopérationnelle

QO-VA

Testde100%desfonctionnalités

ExigencesFormationutilisateurs

Performances

Fonctionnalités

Qualificationopérationnelle

• Sur Base test par référent • Tous les utilisateurs formés • Performances techniques • Test des différents protocoles pour les différents

clients • Test de 100% des fonctionnalités •  Logiciel administrateur •  Logiciel de production

Enregistrement QO

18

19

Qualificationdeperformance

QP-VA

EchantillonnageNQA0,065%ISO

2859n=315

>=3jours-3opérateurs

Répétabilité

Qualificationdeperformance• Sur Base test • Par les utilisateurs habituels • Sur les postes habituels • Sur dossier de lot réel (archive) • Répétabilité / robustesse : >= 3j – 3 opérateurs

minimum • Echantillonnage selon NF ISO 2859 - NQA 0,065%

soit détection taux d’erreur <1/1000 • Absence de défaut remettant en cause les

exigences

20

Contrôle/VSR

• Après la mise en service opérationnelle • Sur base de production • Pendant 60 jours • Signalement des agents et des référents • Traitement des problèmes avec l’éditeur • Mise à jour de l’analyse de risque

Contrôle-VSRSurveillance

Aprèsdéploiement

Sur60jpuispériodique/

3mois

Stabilité

Rapport de validation

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Surveillance/requalification

Modifications:versionlogiciel

Fonctionnalité:-Traçabilitédossierdelot

–Edition

Risques:défaillancesetcriticités

Performance:-tempsderéponse<2s

Documentation:Disponibleetrevue

Sécurité:-Testde

restauration-Sauvegardecompo

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Conclusion

• Passage d’une validation par des étapes de qualification et de contrôles ponctuelles à une validation continue par la maîtrise des risques et des exigences • Un renforcement de la maîtrise des responsabilités et

des autorités (chef de projet) • Qualification sur base test et contrôles systématiques

après la mise en production

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